home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Chip 1998 May
/
CHIPCD5_98.iso
/
software
/
testsoft
/
biurokra
/
INSTR.TXT
< prev
Wrap
Text File
|
1998-03-25
|
60KB
|
1,142 lines
Instrukcja do programu ¥atwa BIUROkracja
(wyciÑg z Word-a - mogÑ byå znieksztaêcenia)
Wst⌐p
Program ¥atwa BIUROkracja przeznaczony jest przede wszystkim dla
u╛ytkownika prowadzÑcego dziaêalnoÿå zwiÑzanÑ z produkcjÑ û co nie
oznacza, ╛e nie mo╛e byå zastosowany w innych bran╛ach.
Jako zintegrowana caêoÿå tj. sprzeda╛, zakupy, ÿrodki trwaêe, kadry,
ksi⌐ga przychodów
i rozchodów zapewnia êatwe prowadzenie "biurokracji", a wiele operacji
jest z punktu widzenia u╛ytkownika uproszczone, np.
- podczas zamykania listy pêac tworzony jest PIT-4, przelew do ZUS,
rozliczenie ewentualnego deputatu, zapis do kart wynagrodzeΣ
pracowników (karty tworzone sÑ automatycznie w komputerze),
- jednoczesny wpis do rejestru zakupu i ksi⌐gi przychodów i
rozchodów w odpowiednie kolumny, a w przypadku odroczenia terminu
pêatnoÿci tworzenie przelewu,
- tworzenie informacji PIT-11 przy zwalnianiu pracownika,
- gdy zakup rozliczany jest iloÿciowo, nanoszenie na stany
magazynowe,
- przy sprzeda╛y (u u╛ytkowników stosujÑcych stan magazynowy
wyrobów) rozliczanie iloÿciowe sprzeda╛y z mo╛liwoÿciÑ stanu "-" (np.
sprzeda╛ bezpoÿrednio z produkcji, a wyrównanie stanu na zakoΣczenie
dnia),
- uproszczone sporzÑdzenie listy pêac.
Program rozpoczÑê swoje istnienie wraz z nastaniem podatku VAT i w
miar⌐ mo╛liwoÿci jest na bie╛Ñco modyfikowany na korzyÿå u╛ytkownika.
Aktualnie u╛ytkowany jest w kilku firmach. Mi⌐dzy innymi na terenie
Ostrowa Wielkopolskiego w Wytwórni Wód Gazowanych "Jerzy" s.c.,
Piekarni Z. K. Wieczorek, Zakêadzie Odzie╛owym "Blader" i kilku
innych.
Wersja demonstracyjna, z którÑ powinien zapoznaå si⌐ ka╛dy przed
dokonaniem zakupu jakiegokolwiek programu, funkcjonuje bez ograniczeΣ
przez 60 dni od daty pierwszej instalacji (wyêÑczona jest jedynie
archiwizacja danych), a w przypadku obdarzenia nas zaufaniem û
oferujemy pomoc technicznÑ oraz w poczÑtkowym okresie funkcjonowania
programu poprawianie bê⌐dów u╛ytkownika.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niedogodnoÿci prosimy o
kontakt.
╜yczymy przyjemnej pracy.
WST⌐P 1
I. Rejestr sprzeda╛y. 4
I.I. Odbiorcy. 5
I.II. Faktury/Rachunki. 7
I.III. Korekty. 14
I.IV. Rejestr. 15
I.V. Ewidencja wyrobów. 16
II. Rejestr zakupu. 19
II.I. Dostawcy. 20
II.II. Faktury/Rachunki. 21
II.III. Korekty. 24
II.IV. Rejestr. 25
II.V. Ewidencja zakupów. 26
II.VI. Obni╛ona stawka podatku VAT. 27
III. Rejestr ÿrodków trwaêych. 28
III.I. Ewidencja ÿrodków trwaêych, wartoÿci niematerialnych i
prawnych. 29
III.II. Pojazdy prywatne. 29
IV. Kadry. 31
IV.I. Kartoteka osobowa. 33
IV.II. Listy pêac. 35
IV.III. Umowy zlecenia. 38
IV.IV. Deklaracje podatkowe. 38
IV.V. Adres urz⌐du skarbowego. 39
IV.VI. Adres ZUS. 40
V. Ksi⌐ga przychodów i rozchodów. 41
V.I. Ksi⌐ga przychodów i rozchodów. 42
V.II. Deklaracja PIT-5. 43
V.III. Deklaracja VAT-7. 44
V.IV. Kredyty. 44
V.V. Zyskownoÿå firmy. 44
V.VI. Sprawozdanie GUS DG-1. 44
VI. Archiwizacja danych. 45
VII. Odtwarzanie danych. 46
VIII. Administracja. 47
VIII.I. Zmiana danych identyfikacyjnych. 48
VIII.II. Zamkni⌐cie roku poprzedniego. 48
VIII.III. Udost⌐pnienie "DEMO". 48
VIII.IV. Aktualizacja programu. 48
VIII.V. Formatowanie dyskietki. 49
VIII.VI. Indeksowanie baz danych. 49
VIII.VII. Wierzytelnoÿci. 49
VIII.VIII. Pêatnoÿci. 50
VIII.IX. Parametry programu. 50
VIII.X. Uprawnienia u╛ytkowników. 51
VIII.XI. Zmiana hasêa u╛ytkownika. 52
DODATEK, WYMAGANIA SPRZ¿TOWE. 53
I.I. Klawisze. 53
I.II. Zmiany. 53
I.III. Wymagania sprz⌐towe. 53
DLA INFORMATYKαW 53
-------------------------------------------------------------------------
I. Rejestr sprzeda╛y.
I.I.Odbiorcy.
1. Rejestracja.
ChcÑc wpisaå do bazy nowego odbiorc⌐ nale╛y wprowadziå kilka
istotnych informacji.
W pierwszym etapie rejestracji jest kontrola czy dany odbiorca lub
dostawca nie istnieje
w przeciwnym przypadku dane o odbiorcy lub dostawcy zostanÑ
wyÿwietlone.
Kontrola nast⌐puje po wprowadzeniu numeru NIP (Pesel, Regon), Nazwy
lub Wêaÿciciela.
Dane dotyczÑce odbiorcy, który jest ju╛ wpisany jako dostawca po
uzupeênieniu danych
i akceptacji zostanÑ uwidocznione w liÿcie odbiorców.
Numer NIP nale╛y wpisywaå bez "-" gdy╛ program zapyta o format
numeru (sÑ dopuszczalne tylko XXX-XXX-XX-XX, XXX-XX-XX-XXX).
po wprowadzeniu i wybraniu (lub nie) grupy, do której ma nale╛eå
odbiorca wyÿwietlona zostanie ramka z opcjami o form⌐ zapêaty
KA╜DORAZOWO- tzn. za ka╛dy dokument
DEKADOWO - korzystajÑc z ZESTAWIENIE SPRZEDA╜Y mo╛e byå pêatne
na podstawie zestawienia za kilka dni
MIESI¿CZNIE- korzystajÑc z ZESTAWIENIE SPRZEDA╜Y mo╛e byå pêatne
na podstawie zestawienia za caêy miesiÑc
przy dwóch ostatnich na dokumentach b⌐dzie wydruk
Sposób pêatnoÿci : zestawienie
2. PrzeglÑdanie.
Mo╛liwoÿå przeglÑdania danych o odbiorcach w formie skróconej
i peênej z mo╛liwoÿciÑ dokonania zmian
u╛ycie * zmienia status odbiorcy na NIE ODBIERA i odbiorca nie
b⌐dzie pojawiaê si⌐ na liÿcie do wystawiania dokumentów sprzeda╛y.
Ponadto mo╛na dopisaå u╛ywajÑc h dane o jednostce nabywcy (wówczas
na dokumentach sprzeda╛y b⌐dzie wyszczególnienie Nabywca i
Odbiorca, gdy brak danych
o nabywcy na dowodach jest umieszczony jest tylko odbiorca jako
Nabywca).
3. Wydruk. (Obejmuje tylko odbiorców "odbierajÑcych")
a) Skrócony.
Umo╛liwia wprowadzenie nazwy wyrobów na wydruku np. do
sporzÑdzenia listy zapotrzebowania.
wydruk przedstawiono na zaêÑczniku 1.
b) Szczegóêowy przedstawiono na zaêÑczniku 2.
4. Grupy odbiorców.
Ka╛dego odbiorc⌐ mo╛na przypisaå do okreÿlonej grupy (nie mo╛na
przypisaå do kilku grup) np. Samochody:
co umo╛liwia szybsze wystawianie dokumentów sprzeda╛y.
I.II. Faktury/Rachunki.
1. Wystawianie Faktur/Rachunków.
Wystawianie Faktury VAT lub Rachunku uproszczonego nast⌐puje po
wybraniu z listy odbiorców e.
WyÿwietlonÑ list⌐ mo╛na ograniczyå tylko do okreÿlonej grupy
u╛ywajÑc G i wybraniu klawiszem e a klawisz ^eliminujÑc
ograniczenie.
Je╛eli odbiorca nie istnieje mo╛na dopisaå korzystajÑc z h.
W przypadku ustawienia parametru WystawiajÑc u╛ywaj brutto na TAK,
prawej strony obok nazwy odbiorcy jest wyÿwietlana litera "B" -
stosowane b⌐dÑ ceny jednostkowe brutto, lub brak litery oznacza, ╛e
stosowane b⌐dÑ ceny jednostkowe netto. KorzystajÑc z klawisza s
mo╛na zmieniå status cen jednostkowych dla wybranego odbiorcy.
UstawiajÑc parametr WystawiajÑc u╛ywaj brutto na NIE, do wszystkich
odbiorców stosowane sÑ ceny jednostkowe netto.
Po dokonaniu wyboru zostanÑ wyÿwietlone peêne dane o odbiorcy i
zale╛nie od Pêatnik podatku VAT Tak/Nie b⌐dzie wystawiona Faktura
VAT lub Rachunek uproszczony.
W formie wystawiania faktury podstawiona jest domyÿlna data
sprzeda╛y, którÑ mo╛na zmieniå na innÑ tj. pó½niejszÑ lub
wczeÿniejszÑ. Przy zmianie daty sprzeda╛y na pó½niejszÑ
automatycznie data wystawienia jest równa dacie sprzeda╛y np.
Data dzisiejsza û 11.03.1998r.
Data sprzeda╛y û 12.03.1998r.
to data wystawienia b⌐dzie û 12.03.1998r.
Program nie dopuszcza do wpisania daty sprzeda╛y wczeÿniejszej lub
bie╛Ñcej w przypadku zastosowania sprzeda╛y np. nast⌐pnego dnia.
W zale╛noÿci od ustawienia parametru Przenieÿ wyroby gotowe b⌐dzie
widoczna lista wyrobów do wyboru lub zostanÑ wszystkie
przeniesione.
Lista wyÿwietlona jest w zale╛noÿci od ustawionego parametru
sortownia treÿci tzn. gdy ustawiono wg kodu û automatycznie
wyÿwietlona jest domyÿlnie wg kodu a zmian⌐ sortowania mo╛na
dokonaå naciskajÑc v. W pozostaêych przypadkach ustawione jest wg
nazwy. Mo╛na równie╛ wyszukiwaå na liÿcie podajÑc pierwsze
oznaczenia kodu (je╛eli ustawione jest wg kodu) lub pierwsze litery
artykuêu.
Z listy mo╛na wybieraå poprzez klawisz e podÿwietlonego wyrobu
(je╛eli nie zaznaczono innych) lub tylko zaznaczone klawiszem *.
Mo╛na dopisaå wyrób do listy klawiszem h
w formie opisanej w cz⌐ÿci dotyczÑcej ewidencji wyrobów.
StosujÑc staêe ceny zaleca si⌐ ustawienie parametru Edytuj tylko
iloÿå na Tak, wówczas mo╛na wprowadziå klawiszem e tylko iloÿå a
zmieniå ceny klawiszem p. Przy stosowaniu ró╛nych cen i ustawieniu
parametru na Nie po naciÿni⌐ciu e pojawi si⌐ forma z edycjÑ iloÿci,
procentu zmiany ceny z cennika, oraz ceny jednostkowej. Je╛eli
wprowadzono tzw. opakowania zbiorcze podczas wprowadzania nowego
artykuêu, to mo╛na wprowadzaå zarówno iloÿci jednostkowe jak
równie╛ iloÿci opakowaΣ zbiorczych a program przeliczy na iloÿci
jednostkowe.
Po wprowadzeniu procentu zmiany ceny program sam przelicza cen⌐
jednostkowÑ po zmianie, lub podajÑc zmienionÑ cen⌐ przelicza
procent zmiany na "+" lub "-". U╛ycie tego sposobu zmiany cen nie
jest widoczne na wydruku, je╛eli ustawiono parametr Poka╛
rabat/podwy╛k⌐ cen na Nie. Dokument z widocznym rabatem/podwy╛kÑ
cen przedstawiono na zaêÑczniku 3. W trakcie wystawiania istnieje
mo╛liwoÿå wyszukiwania pozycji tj. b⌐dÑc w kolumnie "Kod towaru"
wprowadzajÑc kolejne litery lub znaki (pojawi si⌐ linijka szukanego
wzorca) automatycznie program wyszukuje podanego wzorca.
Analogicznie program zachowuje si⌐ w kolumnie nazwy towaru.
W niektórych rodzajach dziaêalnoÿci ka╛dy odbiorca za ka╛dym razem
nabywa te same iloÿci towaru, wówczas mo╛na powieliå dane z
poprzedniego dokumentu klawiszem h.
ChcÑc umieÿciå uwagi na dokumencie np. o zwrocie opakowaΣ, terminie
wa╛noÿci nale╛y skorzystaå z klawisza s (uwagi te dotyczÑ caêego
dokumentu).
Dopisanie do zawartoÿci dokumentu innych pozycji nast⌐puje po
naciÿni⌐ciu klawiszy n - dla wyrobów, lub o - dla zakupów. Na
liÿcie zakupów widoczne b⌐dÑ tylko te zakupy dla których nie
prowadzi si⌐ ewidencji iloÿciowej lub których iloÿå jest wi⌐ksza od
zera.
ZakoΣczenie wystawiania dokumentu z zapisem do bazy nast⌐puje po
naciÿni⌐ciu klawisza t, wówczas dokument zostanie podliczony i gdy
wartoÿå sprzeda╛y netto przekroczy kwot⌐ okreÿlonÑ w parametrach
Stosuj upust dla sprzeda╛y powy╛ej pojawi si⌐ zapytanie o procent
zmiany cen jednostkowych. Po podaniu na "+" lub "-" liczby o jakÑ
majÑ byå zmienione ceny program przeliczy ponownie zawartoÿå
dokumentu. Przy stosowaniu magazynu wyrobów gotowych, iloÿci
zostanÑ zdj⌐te z magazynu.
U╛ywajÑc q mo╛na zmieniå wartoÿå upustu na "+" lub "-".
Po akceptacji klawiszem e zostanie nadany numer dokumentu.
W zale╛noÿci od ustawienia parametru Oznaczenie literowe pojawi si⌐
zapytanie o liter⌐ (jako domyÿlna jest litera z parametrów
programu).
Je╛eli jest to pierwszy dokument w roku (gdy parametr Numeracja
miesi⌐czna - Nie) lub w miesiÑcu daty sprzeda╛y (gdy parametr
Numeracja miesi⌐czna - Tak) program zapyta o numer z domyÿlnÑ
wartoÿciÑ 1.
Gdy rejestr sprzeda╛y w programie jest pusty pojawi si⌐ zapytanie o
ostatni numer w rejestrze sprzeda╛y, je╛eli nie ma jeszcze ╛Ñdanych
pozycji nale╛y wpisaå zero.
Po podaniu odpowiedzi Nie na pytanie Czy drukowaå dokument ? mo╛na
wystawiå kilka dokumentów a nast⌐pnie korzystajÑc z opcji Zbiorczy
wydruk Faktur/Rachunków wydrukowaå wszystkie dotychczas nie
wydrukowane lub wydrukowane nie poprawnie.
Po wystawieniu program wraca do listy odbiorców.
W niektórych dziaêalnoÿciach wystawianie w opisany sposób jest
m⌐czÑce np.
Piekarnia - codziennie ci sami odbiorcy nabywajÑ te same iloÿci
wyrobów, wówczas zaleca si⌐ stosowanie z listy odbiorców kombinacji
klawiszy j+t, pojawi si⌐ lista odbiorców do automatycznego
wystawiania gdzie "*" obok nazwy firmy oznacza, ╛e ma byå
wystawiony dokument automatycznie (znak "-" oznacza wystawienie
automatyczne dowodu dostawy).
Po akceptacji klawiszem t pojawi si⌐ zapytanie o dat⌐ sprzeda╛y.
W wystawianiu automatycznym zostanÑ pomini⌐ci nabywcy dla których
wystawiono ju╛ dokument i nie wykonano opcji Zbiorczy wydruk
Faktur/Rachunków (opcja ta kasuje oznaczenie o wystawieniu
dokumentu).
2. PrzeglÑdanie Faktur/Rachunków.
Opcja ta umo╛liwia przeglÑd Faktur VAT i Rachunków uproszczonych
uporzÑdkowanych wg Data sprzeda╛y+Rodzaj dokumentu+Numer dokumentu
oraz edycj⌐ dokumentów nie wydrukowanych (oznaczonych "*" z prawej
strony).
Status wydruku mo╛na zmieniå klawiszem *
Podczas edycji mo╛na zmieniå odbiorc⌐ np.
Jest GS "SCH" WñCHOCK SKLEP NR 11
winno byå GS "SCH" WñCHOCK SKLEP NR 1
w tym przypadku nale╛y w formie wyÿwietlania danych o odbiorcy u╛yå
klawisza hi wybraå z listy odbiorc⌐ dla którego powinien byå
dokument. Je╛eli jest to Faktura - lista b⌐dzie zawieraå tylko
pêatników podatku VAT, w przeciwnym przypadku - zwolnionych z VAT.
W dalszej cz⌐ÿci mo╛na poprawiå daty sprzeda╛y i wystawienia oraz
zawartoÿå dokumentu.
Po wyzerowaniu iloÿci danego produktu b⌐dzie on nadal widoczny,
lecz nie b⌐dzie drukowany.
Dla dokumentów wydrukowanych jest dost⌐pny tylko podglÑd bez
mo╛liwoÿci edycji.
3. Zbiorczy wydruk Faktur/Rachunków.
W opcji tej drukowane sÑ wszystkie faktury i rachunki dotychczas
nie wydrukowane (oznaczone "*" w opcji PrzeglÑdanie). Podczas
wydruku wyÿwietlana jest iloÿå dokumentów pozostaêych do
wydrukowania. KorzystajÑc z klawisza ^ mo╛na zatrzymaå wydruk po
wydrukowaniu do koΣca bie╛Ñcego dokumentu.
4. Dzienne zestawienie sprzeda╛y.
KorzystajÑc z tej opcji mo╛na sporzÑdziå zestawienie sprzeda╛y
Faktur VAT, Rachunków uproszczonych oraz Dowodów dostawy za ╛Ñdany
dzieΣ.
Przykêadowy wydruk przedstawiono na zaêÑczniku 4
5. Zestawienie.
ChcÑc wydrukowaå zestawienie Faktur VAT i rachunków uproszczonych
dla okreÿlonego odbiorcy wybierajÑc klawiszem e odbiorc⌐ z listy,
nale╛y podaå okres którego dotyczy zestawienie.
Np. Podczas rejestracji odbiorcy wybrano form⌐ zapêaty MIESI¿CZNIE
wówczas po podaniu okresu od 01.04.1997 do 30.04.1997 zostanie
wydrukowana lista dokumentów wg zaêÑcznika 5. W przypadku podania
kilkudniowego terminu pêatnoÿci informacja o tym fakcie zostanie
umieszczona na zestawieniu.
6. Dowody dostawy
a) Wystawianie Dowodów dostawy.
Opcja pomocnicza do sprzeda╛y, dziaêajÑca na podobnej zasadzie
do opisanej funkcji "Wystawianie Faktur/Rachunków" lecz nie
tworzy dowodu ksi⌐gowego a dokument poÿredni.
b) Ewidencjonowanie Dowodów dostawy.
W opcji tej mo╛na ewidencjonowaå dowody dostawy np. wystawione
przez kierowc⌐ w trasie, gdzie nie mo╛na z góry okreÿliå iloÿci
towaru, którÑ nale╛y przekazaå nabywcy. Program kontroluje
wówczas numer dowodu i odbiorc⌐ eliminujÑc w ten sposób
mo╛liwoÿå dwukrotnego wpisania tego samego dowodu.
c) PrzeglÑdanie Dowodów dostawy.
Funkcja dziaêa podobnie do przeglÑdania Faktur i rachunków. Obok
oznaczenia czy wydrukowano jest dodatkowe oznaczenie o
podliczeniu do Faktury VAT lub Rachunku uproszczonego symbolem
"FF". Dowody dostawy oznaczone tym symbolem nie mogÑ byå
zmieniane.
d) Faktura okresowa.
Celem zliczenia wystawionych lub wpisanych dowodów dostawy
nale╛y wybraå z listy odbiorc⌐ klawiszem e nast⌐pnie po podaniu
okresu którego b⌐dzie dotyczyêa Faktura VAT lub rachunek
uproszczony, program podliczy dowody dostawy za okres od
pierwszego nie podliczonego dowodu do okreÿlonej daty dla
wybranego odbiorcy.
Przy podliczaniu uwzgl⌐dniana jest zmiana cen np. Artykuê 1 na
dwóch dowodach byê po 12,- zê a na jednym po 15,-zê wówczas na
dokumencie b⌐dÑ wyszczególnione iloÿci po 12,- zê oraz po 15,-
zê.
W zwiÑzku z tym, ╛e program zlicza dowody dostawy, aktualizacja
zawartoÿci tego dokumentu jest nie dozwolona.
Je╛eli dokumenty wystawiane sÑ Automatycznie mo╛na równie╛ w ten
sposób wystawiå Faktury okresowe. Program sprawdza czy odbiorca
miaê wystawiony dowód dostawy w podanym okresie.
e) Zbiorczy wydruk Dowodów dostawy.
Funkcja dziaêa tak samo jak wydruk Faktur i Rachunków lecz
obejmuje tylko Dowody dostawy.
7. Sprzeda╛ bezrachunkowa.
Opcja ta w przyszêoÿci (byå mo╛e niedalekiej) umo╛liwi wspóêprac⌐ z
urzÑdzeniami fiskalnymi lecz przede wszystkim z drukarkÑ fiskalnÑ.
Dla firm prowadzÑcych stany magazynowe wskazane jest u╛ywanie
paragonów, gdy╛ opcja ta umo╛liwia korygowanie stanu magazynowego.
a) Paragony
Funkcja dziaêajÑca podobnie do dowodów dostawy lecz wystawia
dokument bezimienny.
Mo╛na paragon wydrukowaå, lecz status wydruku nie koliduje z
operacjami zamykania miesiÑca.
b) Utarg dzienny
Opcja przeznaczona dla firm prowadzÑcych sprzeda╛ detalicznÑ "na
zeszyt" umo╛liwiajÑca wprowadzenie lub skorygowanie zapisu
dotyczÑcego utargu z danego dnia. Wpisywane sÑ kwoty brutto a
rozliczenie strukturÑ zakupu nast⌐puje po wykonaniu opcji
Rozliczenie sprzeda╛y bezrachunkowej".
c) Rozliczenie sprzeda╛y bezrachunkowej.
Funkcja podlicza zakupy towarów handlowych (kol. 10 ksi⌐gi) i po
okreÿleniu wska½ników udziaêu poszczególnych stawek podatku VAT,
rozlicza utarg dzienny, oraz podlicza paragony z rozbiciem na
poszczególne stawki VAT. Rozliczenie dokonywane jest praktycznie
na koniec miesiÑca wi⌐c dopisujÑc nowe rozliczenie program pyta
si⌐ tylko o numer miesiÑca.
I.III. Korekty.
1. Wystawianie korekty Faktury/Rachunku.
Dokument korygujÑcy mo╛na wystawiå tylko dla pozycji wydrukowanych.
Po wybraniu roku obrachunkowego, którego dotyczy korekta
wyÿwietlona jest lista dokumentów tak jak "PrzeglÑdanie
Faktur/rachunków" i przed wystawieniem mo╛na wyÿwietliå zawartoÿå
dokumentu. Wystawienie korekty nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza K.
Korekta mo╛e dotyczyå :
- zwrotu towaru - program automatycznie "wyzeruje" iloÿci po
korekcie,
- zmiany cen - po podaniu procentu zmiany cen wszystkie pozycje
zostanÑ przeliczone,
- inne - gdzie u╛ytkownik mo╛e sam dokonaå wszelkich zmian podajÑc
dowolnÑ treÿå korekty.
We wszystkich punktach mo╛na zmieniaå zawartoÿå korekty.
Je╛eli zmiana dotyczy stawki podatku VAT lub numery SWW, to przed
wystawieniem nale╛y zmieniå te wartoÿci w "Ewidencji wyrobów" w
"Ewidencji zakupów". Nast⌐pnie w pierwotnÑ pozycj⌐ "wyzerowaå" a
dopisaå nowÑ korzystajÑc z klawiszy n lub o wpisujÑc iloÿå oraz
wartoÿå po korekcie.
Po zatwierdzeniu klawiszem t nastÑpi wyrównanie stanów magazynowych
(je╛eli jest prowadzony magazyn) oraz oznaczenie dokumentu
korygowanego numerem korekty co uniemo╛liwia wystawienie drugiego
dokumentu.
2. PrzeglÑdanie korekt Faktur/Rachunków.
Opcja ta dziaêa tak jak w "PrzeglÑdanie Faktur/rachunków" lecz nie
mo╛na zmieniaå kontrahenta i dat.
I.IV. Rejestr.
Opcja ta umo╛liwia przeglÑd rejestru sprzeda╛y wraz z mo╛liwoÿciÑ
wydruku rejestru za wybrany okres (zaêÑcznik 6), podsumowania
wybranego okresu z mo╛liwoÿciÑ wydruku (zaêÑcznik 7),
przeglÑdania w formie skróconej lub peênej.
Ponadto korzystajÑc z klawisza Z mo╛na dokonaå podsumowania rejestru
sprzeda╛y do ksi⌐gi przychodów i rozchodów. Podsumowanie dotyczy
dokumentów dotychczas nie wpisanych do ksi⌐gi i mo╛e byå sporzÑdzone w
rozbiciu na dokumenty z ka╛dej numeracji osobno tj. osobno rachunki z
literÑ "A", "B", "C", Faktury "A", "B", "C" , ... lub jako
podsumowanie samego rejestru od pozycji 111 do pozycji 170. Po
zatwierdzeniu podsumowania zostajÑ zapisane do ksi⌐gi przychodów i
rozchodów (zaêÑcznik 8) a wszystkie podliczone dokumenty oznaczone "!"
co uniemo╛liwia edycj⌐.
I.V.Ewidencja wyrobów.
1. PrzeglÑdanie.
Opcja ta umo╛liwia dopisywanie, edycj⌐, przeglÑd i usuwanie pozycji
z ewidencji wyrobów oraz wprowadzenie wzorów do rozliczania
surowców. Je╛eli w parametrach programu ustawiono magazyn wyrobów
gotowych, mo╛na na bie╛Ñco mieå kontrol⌐ stanu wyrobów.
Istnieje mo╛liwoÿå ujemnego stanu magazynowego w przypadku
sprzeda╛y z produkcji
i uzupeênieniu stanów magazynowych po sprzeda╛y.
Ceny jednostkowe wyÿwietlane sÑ zale╛nie od parametru WystawiajÑc
u╛ywaj brutto
Je╛eli Tak - ceny brutto, Nie - ceny netto.
Przeniesienie wyrobów z produkcji powoduje uzupeênienie daty wpisu
bie╛ÑcÑ datÑ oraz rozliczenie surowców wg wzorów.
U╛ywajÑc wska½nik przeliczeniowy np. 1 szt. = 0,5kg powinien
wynosiå 0,500.
W przypadku wpisania numeru SWW mo╛na z listy wybraå stawk⌐ VAT
inaczej wynosi 22%.
Przykêadowe wydruki
stanu magazynowego - ZaêÑcznik 9.
cennika - ZaêÑcznik 10.
W przypadku stosowania magazynu wyrobów gotowych, po wykonaniu
przeniesienia z produkcji i próbie opuszczenia przeglÑdania
wyrobów, program zapyta si⌐ o rozliczenie surowców odnoÿnie
przeniesionej produkcji.
2. Zestawienie sprzeda╛y
a) Dzienne.
Umo╛liwia wydruk dziennego zestawienia iloÿciowego sprzeda╛y
wyrobów a nast⌐pnie rozliczenie surowców wg podanych wzorów w
ewidencji wyrobów je╛eli nie jest prowadzony magazyn wyrobów.
b) MiesiÑca.
Umo╛liwia wydruk miesi⌐cznego zestawienia iloÿciowego sprzeda╛y
wyrobów a nast⌐pnie rozliczenie surowców wg podanych wzorów w
ewidencji wyrobów je╛eli nie jest prowadzony magazyn wyrobów.
c) Okresowe.
Umo╛liwia wydruk zestawienia iloÿciowego sprzeda╛y wyrobów za
podany okres bez mo╛liwoÿci rozliczenia surowców.
-------------------------------------------------------------------------
II. Rejestr zakupu.
II.I.Dostawcy.
1. Rejestracja.
Opcja ta umo╛liwia dopisanie do bazy nowego dostawcy w podobnej
formie jak rejestracja odbiorcy.
W pierwszym etapie rejestracji jest kontrola czy dany dostawca lub
odbiorca nie istnieje
w przeciwnym przypadku dane o dostawcy lub odbiorcy zostanÑ
wyÿwietlone.
Kontrola nast⌐puje po wprowadzeniu numeru NIP (Pesel, Regon), Nazwy
lub Wêaÿciciela.
Dane dotyczÑce dostawcy, który jest ju╛ wpisany jako odbiorca po
akceptacji zostanÑ uwidocznione w liÿcie dostawców.
Numer NIP tak jak u odbiorców nale╛y wpisywaå bez "-" gdy╛ program
zapyta o format numeru (sÑ dopuszczalne tylko XXX-XXX-XX-XX, XXX-XX-
XX-XXX).
2. PrzeglÑdanie.
Mo╛liwoÿå przeglÑdania danych o odbiorcach w formie skróconej, (a
dodatkowo u╛ywajÑc K mo╛na zaadresowaå kopert⌐ np. celem odesêania
kopii faktury)
i peênej z mo╛liwoÿciÑ dokonania zmian
3. Wydruk.
przedstawiono na zaêÑczniku 11.
II.II. Faktury/Rachunki.
1. Wpisywanie Faktur/Rachunków.
Wpisywanie Faktury VAT lub Rachunku uproszczonego nast⌐puje po
wybraniu z listy dostawców klawiszem e. Po wyÿwietleniu listy
automatycznie program przechodzi w opcje wyszukiwania.
Je╛eli dostawca nie istnieje mo╛na dopisaå korzystajÑc z h.
Po dokonaniu wyboru zostanÑ wyÿwietlone peêne dane o dostawcy i
zale╛nie od Pêatnik podatku VAT Tak/Nie b⌐dzie wyÿwietlona ramka
dotyczÑca rodzaju dokumentu "Faktura VAT" lub "Rachunek
uproszczony" z automatycznym wskazaniem domyÿlnego (Pêatnik VAT -
Faktura, Zwolniony - Rachunek).
Po wpisaniu numeru dokumentu, dokonywane jest sprawdzenie czy
dokument od tego dostawcy z tym numerem nie jest ju╛ wpisany.
Je╛eli tak, to pojawi si⌐ komunikat o tym fakcie
nast⌐pnie zapytanie "Czy chcesz poprawiå dowód zakupu". Podczas
poprawiania mo╛na zmieniaå numer, daty, zawartoÿå dokumentu lecz
nie mo╛na wycofaå z ksi⌐gi przychodów i rozchodów oraz z rejestru
zakupu.
W przypadku wprowadzania nowego dokumentu, po wpisaniu numeru i
dat, pojawi si⌐ zapytanie o stosowane ceny jednostkowe na
dokumencie zakupu tj. netto lub brutto, nast⌐pnie lista
dotychczasowych zakupów z mo╛liwoÿciÑ wyboru.
Je╛eli brak pozycji w wykazie to po opuszczeniu mo╛na dopisaå
klawiszem h.
Podczas wprowadzania danych dotyczÑcych pozycji z zakupów, podawane
sÑ informacje dla programu.
- gdy jest SWW - mo╛liwoÿå wyboru stawki VAT inaczej 22%
- Zakup zwiÑzany ze sprzeda╛Ñ opodatkowanÑ - pozycja na deklaracji
VAT-7
- Rodzaj zakupu (S)urowiec, (P)ozostaêe - dla surowców rozlicza
stany iloÿciowe.
- Rodzaj zakupu - do ksi⌐gi, inwestycja (tylko VAT), poj. prywatny
(ewidencja przebiegu poj.)
- do ksi⌐gi - dodatkowo kolumna ksi⌐gi
WpisujÑc "0" w pozycji cena jednostkowa program przechodzi do
wartoÿci brutto a pozostaêe kwoty wyliczy korzystajÑc ze stawki VAT
i iloÿci zakupionego towaru.
Zatwierdzenie dokumentu nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza t.
Wyÿwietlone zostanie podsumowanie dla podatku VAT z mo╛liwoÿciÑ
korygowania zaokrÑgleΣ dla celów podatku VAT.
Gdy ma byå dokonywany wpis do ksi⌐gi zostanie wyÿwietlona lista z
opisami zdarzeΣ gospodarczych z mo╛liwoÿciÑ edycji i dopisywania.
W przypadku gdy jest to pierwszy wpis do ksi⌐gi przychodów i
rozchodów pojawi si⌐ zapytanie o ostatni numer w ksi⌐dze.
Analogicznie jest z numeracjÑ w rejestrze zakupu (je╛eli jest zapis
do rejestru).
Po zapisie wyÿwietlony zostanie komunikat o pozycji w ksi⌐dze i o
pozycji w rejestrze zakupu.
Na samym koΣcu pojawi si⌐ zapytanie "Czy nale╛noÿå zostaêa
uregulowana", je╛eli nie wyÿwietlona zostanie forma dotyczÑca
terminu, nazwy banku i numeru rachunku na który ma byå uregulowana
nale╛noÿå a po zatwierdzeniu, utworzony zostanie przelew bankowy
(Administracja - pêatnoÿci).
2. PrzeglÑdanie Faktur/Rachunków.
PrzeglÑd dokumentów bez mo╛liwoÿci dokonywania zmian dziaêajÑcy
podobnie jak przeglÑdanie Faktur/Rachunków w rejestrze sprzeda╛y.
W przeglÑdaniu zawartoÿci dokumentu mo╛liwe jest wyÿwietlenie
peênego wpisu dotyczÑcego wybranej pozycji oraz w dolnej cz⌐ÿci
ekranu umieszczona jest informacja o pozycji w ksi⌐dze
i rejestrze zakupu.
II.III. Korekty.
1. Rejestracja.
Podobnie jak w rejestrze sprzeda╛y, pojawia si⌐ forma wyboru roku
obrachunkowego, w którym wpisano dokument zakupu. Po dokonaniu
wyboru wyÿwietlona zostaje lista dostawców przechodzÑc
automatycznie w tryb wyszukiwania. WybierajÑc z listy klawiszem e
program analizuje wprowadzone dokumenty, a nast⌐pnie wyÿwietla
list⌐ wybranych dokumentów od dostawcy do wyboru. Korzystanie z
listy pozwala wyÿwietliå zawartoÿå dokumentu oraz przejrzyste
wpisywanie korekty.
Mo╛na zrezygnowaå z wyboru i wprowadziå od podstaw dokument zakupu.
Program wyÿwietla zawartoÿå ka╛dej pozycji przed i po korekcie co
równie╛ uêatwia wizualne poprawne wprowadzenie korekty.
Dopisywanie i edycja pozycji dokumentu korygujÑcego funkcjonuje
podobnie do opisywanej funkcji wprowadzania dokumentów zakupu. Po
zatwierdzeniu klawiszem t podliczone sÑ ró╛nice, posortowane w
odpowiednie kolumny rejestru zakupu oraz przedstawione do
ewentualnej edycji podobnie jak we wpisywaniu faktur/rachunków.
2. PrzeglÑdanie.
PrzeglÑd dokumentów podobnie jak przeglÑd dokumentów zakupu bez
mo╛liwoÿci dokonywania zmian.
W przeglÑdaniu zawartoÿci dokumentu mo╛liwe jest wyÿwietlenie
peênego wpisu dotyczÑcego wybranej pozycji oraz w dolnej cz⌐ÿci
ekranu umieszczona jest informacja o pozycji w ksi⌐dze
i rejestrze zakupu.
II.IV. Rejestr.
Opcja ta umo╛liwia przeglÑd rejestru zakupu wraz z mo╛liwoÿciÑ wydruku
rejestru za wybrany okres (zaêÑcznik 12), podsumowania wybranego
okresu z mo╛liwoÿciÑ wydruku (zaêÑcznik 13),
przeglÑdania w formie skróconej
lub peênej.
II.V. Ewidencja zakupów.
Opcja ta umo╛liwia przeglÑdanie, aktualizowanie i dopisywanie zakupów
rozliczanych (surowców), gdzie wyÿwietlane sÑ dane ostatnio wpisane
podczas wprowadzania dokumentu zakupu.
Stany magazynowe mo╛na aktualizowaå za pomocÑ klawisza R.
U╛ywajÑc klawisza Z mo╛na wyÿwietliå wszystkie dokumenty na podstawie
których zostaê zakupiony wybrany surowiec.
Ponadto istnieje mo╛liwoÿå wydruku aktualnego stanu magazynowego
(klawisz M), oraz danych o zakupie surowców w formie skróconej
(zaêÑcznik 14) i peênej z podaniem daty zakupu i numeru dokumentu
(zaêÑcznik 15).
II.VI. Obni╛ona stawka podatku VAT.
W ka╛dym roku jest okreÿlony procent podatku VAT okreÿlony w art. 8
ustawy o zobowiÑzaniach podatkowych dotyczÑcy cz⌐ÿciowego zaniechania
poboru podatku VAT.
-------------------------------------------------------------------------
III.Rejestr ÿrodków trwaêych.
III.I.Ewidencja ÿrodków trwaêych, wartoÿci niematerialnych i
prawnych.
(Funkcja w opracowaniu)
III.II. Pojazdy prywatne.
Opcja przeznaczona do rozliczania kosztów w stosunku do "kilometrówki"
pojazdów prywatnych u╛ywanych do dziaêalnoÿci gospodarczej.
Koszty dotyczÑce eksploatacji wprowadzane sÑ z poziomu Rejestr zakupu-
>Faktury/rachunki
a nast⌐pnie po wprowadzeniu danych dotyczÑcych ewidencji przebiegu,
mo╛na rozliczyå pojazdy u╛ywajÑc t. Program porównuje koszty z
ewidencjÑ przebiegu a nast⌐pnie drukuje zestawienie (uwzgl⌐dniajÑce
mniejszÑ kwot⌐) b⌐dÑce podstawÑ do dokumentu ksi⌐gowego. (zaêÑcznik
21).
-------------------------------------------------------------------------
IV. Kadry.
IV.I.Kartoteka osobowa.
1. Rejestracja pracowników.
ChcÑc prowadziå rzetelnie ewidencj⌐ pracowników nale╛y korzystaå ze
wszystkich dost⌐pnych informacji. Wiele danych o pracowniku jest
wykorzystywanych w innych opcjach programu tj. drukowanie dokumentu
NIP-3, informacji PIT-11, dane dotyczÑce konta bankowego pracownika
w przypadku przekazywania wynagrodzenia na rachunek rozliczeniowy.
Oprócz ogólnych danych o pracowniku zapisywane sÑ informacje o
umowach o prac⌐
w danym przedsi⌐biorstwie (tzw. Historia zatrudnienia û wiele
programów jej nie posiada
co utrudnia czasem prac⌐ przykêadowo mo╛na sporzÑdziå umow⌐ np. od
01.01.1998
a wczeÿniejsze dane sÑ dost⌐pne i wykorzystywane do sporzÑdzania
listy pêac za grudzieΣ 1997),
Do skêadników wynagrodzenia mo╛na zaliczyå dodatki (wyÿwietlone po
naciÿni⌐ciu O). Sposób naliczania dodatków uzale╛niony jest od
parametru poszczególnej pozycji
tj. miesi⌐cznie, lub za ka╛dy przepracowany dzieΣ. Podstawowymi
dodatkami sÑ: Dodatek za prac⌐ w porze nocnej, Premia za
przepracowany miesiÑc oraz Ekwiwalent za pranie i napraw⌐ odzie╛y.
Z dodatków tych mo╛na zrezygnowaå nie podajÑc wartoÿci dodatku.
Ka╛dy dodatkowy skêadnik wynagrodzenia b⌐dzie wyszczególniony w
pozycji Pozostaêe dodatki na liÿcie pêac.
Na podstawie danych dotyczÑcych umów o prac⌐ mo╛na sporzÑdziå kilka
wydruków u╛ywajÑc D tj.
- umowa o prac⌐ (zaêÑcznik 16),
- umowa o zakazie konkurencji (zaêÑcznik 17),
- zmiana warunków je╛eli byêy zmienione (zaêÑcznik 18),
- oÿwiadczenia o zapoznaniu si⌐ z... (zaêÑcznik 19),
- oÿwiadczenia podatkowe (zaêÑcznik 20)
Do dodatkowych danych o zatrudnieniu mo╛na zaliczyå dane o
czêonkach rodziny pracownika wraz z informacjÑ dotyczÑcÑ zasiêków
rodzinnych,
jak równie╛ dane o absencji chorobowej pracownika.
WpisujÑc informacj⌐ dotyczÑcÑ absencji chorobowej pracownika,
program automatycznie rozbija na poszczególne miesiÑce np. L-4 na
okres 25.10.1997 do 06.11.1997 to program zapisze to w dwóch
pozycjach tj. 25.10.1997-31.10.1997 oraz 01.11.1997-06.11.1997 i
zostanie uwzgl⌐dnione na poszczególnych listach pêac. W przypadku
wpisania zalegêego zwolnienia, zostanie ono uwzgl⌐dnione w
najbli╛szej liÿcie pêac. Do poszczególnych przyczyn nieobecnoÿci
pracownika wyst⌐puje pozycja wyrównanie... gdzie wpisywana jest
wartoÿå kwotowa. Dla poszczególnych przyczyn nieobecnoÿci
pracownika jest wartoÿå procentowa lub kwotowa.
Gdy pracownik byê ju╛ raz zaewidencjonowany, to po wpisaniu danych
identyfikacyjnych zostanÑ wyÿwietlone dotychczasowe dane, które
mo╛na zaktualizowaå lub tylko zmieniå dat⌐ zatrudnienia od.
2. PrzeglÑdanie pracowników.
W opcji tej mo╛na aktualizowaå wszystkie dane wymienione w opcji
rejestracji pracownika, jak równie╛ zwalniaå pracownika poprzez
wpisanie daty "Zatrudniony do". Po wprowadzeniu wymienionej daty,
program sprawdza czy zamkni⌐ta jest ostatnia lista pêac dotyczÑca
zatrudnienia a je╛eli tak to sporzÑdza informacj⌐ PIT-11, w
przeciwnym wypadku informacja zostanie sporzÑdzona w trakcie
zamykania listy pêac.
IV.II. Listy pêac.
1. SporzÑdzanie.
KorzystajÑc z danych dotyczÑcych zatrudnienia pracownika, mo╛na
doÿå szybko sporzÑdziå list⌐ pêac za wybrany miesiÑc.
Po wybraniu miesiÑca za który chcemy sporzÑdziå pojawi si⌐ okno z
parametrami danej listy pêac tj. data wypêaty, iloÿå dni roboczych,
procent skêadki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
ùwiadczeΣ Pracowniczych oraz kwoty dla poszczególnych grup zasiêków
rodzinnych a tak╛e niezb⌐dna kwota minimalnego wynagrodzenia.
Program przenosi na list⌐ pêac pracowników, których lista dotyczy,
a w przypadku edycji sporzÑdzonej listy sprawdza czy skêadniki
wynagrodzenia nie zmieniêy si⌐ a w przypadku zmiany usuwa status
obliczenia.
U╛ywajÑc C dost⌐pne sÑ dane dotyczÑce podstawy wyliczania ÿwiadczeΣ
chorobowych.
Po wybraniu klawiszem e z listy pracownika, mo╛na aktualizowaå dane
dotyczÑce wynagrodzenia. Do obliczenia wypêaty dla danego
pracownika niezb⌐dne sÑ nast⌐pujÑce wartoÿci:
- iloÿå przepracowanych dni (w przypadku stawki na godzin⌐
dodatkowo iloÿå godzin),
- iloÿå godzin nocnych,
- iloÿå dni urlopu (wypoczynkowego, okolicznoÿciowego, bezpêatnego)
- wprowadzone w kartotece osobowej dane dotyczÑce absencji
chorobowej, zostanÑ automatycznie obliczone
pozostaêe wartoÿci zostanÑ obliczone proporcjonalnie iloÿå dni
przepracowanych do iloÿci dni roboczych.
Podatek wyliczany jest z kontrolowaniem progów podatkowych.
W przypadku przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy, po
obliczeniu listy kwota Do wypêaty jest przenoszona do pozycji
Przekaz na rachunek ... .
Po zakoΣczeniu obliczania wynagrodzenia, mo╛na wydrukowaå list⌐
pêac w formie peênej wraz z danymi do ZUS (zaêÑcznik 22) jak
równie╛ w odcinkach (zaêÑcznik 23). Przygotowanie przelewów
dotyczÑcych wynagrodzenia nast⌐puje po naciÿni⌐ciu P(dost⌐pne
Administracja-Pêatnoÿci).
Zamkni⌐cie listy pêac nast⌐puje po naciÿni⌐ciu Z. Podczas zamykania
listy program automatycznie wykonuje wiele czynnoÿci tj. kasowanie
oznaczeΣ dotyczÑcych podliczonych absencji chorobowych
(uniemo╛liwia usuni⌐cie), wystawienie rachunku uproszczonego dla
deputatu, podliczenie listy i zapis do ksi⌐gi przychodów i
rozchodów (dodatkowo podliczenie jest drukowane zaêÑcznik 24),
sporzÑdzenie ewentualnych PIT-11, przygotowanie przelewu do ZUS
(mo╛liwa edycja).
2. PrzeglÑdanie.
KorzystajÑc z tej funkcji mo╛na przeglÑdaå zamkni⌐te listy pêac za
bie╛Ñcy rok obrachunkowy bez mo╛liwoÿci edycji. Istnieje równie╛
mo╛liwoÿå wydruku listy lecz bez zaêÑcznika do deklaracji ZUS.
3. Lista obecnoÿci.
Opcja ta umo╛liwia wydruk listy obecnoÿci na okreÿlony miesiÑc
uwzgl⌐dniajÑc stan zatrudnienia. Drukowana jest alfabetycznie wg
etatów (od 1/1 do 1/8) i na koΣcu uczniowie
w kolejnoÿci alfabetycznej. Po wybraniu miesiÑca, pojawi si⌐ lista
dni wolnych (nale╛y unikaå by przed pierwszÑ cyfrÑ oznaczajÑcÑ od 1-
9 brak byêo jednej spacji)
i po zaakceptowaniu sporzÑdzony wydruk (zaêÑcznik 25). Wydruk ten
mo╛na sporzÑdzaå wielokrotnie.
4. Progi podatkowe.
Jako podstawa do obliczeΣ zaliczki podatku na liÿcie pêac jak
równie╛ w deklaracji PIT-5, niezb⌐dne jest podanie obowiÑzujÑcych w
danym roku obrachunkowym stawek podatku dochodowego oraz wysokoÿå
progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od
podatku.
IV.III. Umowy zlecenia.
(Funkcja w opracowaniu).
IV.IV. Deklaracje podatkowe.
1. PIT-4.
Deklaracja ta jest sporzÑdzana automatycznie po zamkni⌐ciu listy
pêac.
W opcji tej wyÿwietlone sÑ deklaracje za bie╛Ñcy rok obrachunkowy.
Po wydrukowaniu deklaracji (mo╛liwoÿå drukowania na oryginalnych
drukach) i zatwierdzeniu poprawnoÿci wydruku, równie╛ automatycznie
zostanie utworzony przelew bankowy û dost⌐pny przy ka╛dorazowym
uruchamianiu lub w menu Administracja->Pêatnoÿci.
2. PIT-8.
(Funkcja w opracowaniu).
3. PIT-11.
Podobnie jak deklaracja PIT-4, informacja ta sporzÑdzana jest
automatycznie.
a) w przypadku gdy w danych osobowych pracownika jest wpisana data
Zatrudniony do i jest zamykana ostatnia lista pêac dotyczÑca
pracownika,
b) po wprowadzeniu w danych osobowych daty Zatrudniony do i
ostatnia lista pêac dotyczÑca zatrudnienia pracownika jest ju╛
zamkni⌐ta,
c) jak równie╛ gdy zamykana jest lista za grudzieΣ û sporzÑdzane
sÑ informacje dla wszystkich pracowników niezale╛nie od daty
Zatrudniony do.
SporzÑdzone informacje wyÿwietlone sÑ w formie listy jak równie╛
w formie peênej z podanie informacji o uzyskanych dochodach i
pobranych zaliczkach. Dane mo╛na uzupeêniå o kwoty z umów zleceΣ
wykonywanych u danego pracodawcy u╛ywajÑc u. Informacj⌐ t⌐ mo╛na
wydrukowaå na oryginalnych drukach a po zatwierdzeniu poprawnoÿci
wydruku zostanie przypisana data wydruku do pozycji. W przypadku
ponownej próby wydruku, informacja b⌐dzie z datÑ zatwierdzenia
poprawnoÿci drukowania. Wyÿwietlona gwiazdka z prawej strony
ka╛dej pozycji informuje, ╛e dana informacja nie byêa jeszcze
drukowana lub nie zostaê zatwierdzony wydruk.
IV.V. Adres urz⌐du skarbowego.
Do adresowania deklaracji i innych druków podatkowych (w tym równie╛
przelewów bankowych) niezb⌐dne jest podanie informacji dotyczÑcych
adresu urz⌐du skarbowego, jak równie╛ o numerach kont bankowych.
IV.VI. Adres ZUS.
Do adresowania danych do ZUS niezb⌐dne sÑ informacje dotyczÑce adresu
zakêadu, numeru NKP (dotyczy pracowników), konta bankowego jak równie╛
jaki ma byå drukowany zaêÑcznik do listy pêac (podstawa do deklaracji
ZUS) imienny czy nie.
-----------------------------------------------------------------------
V. Ksi⌐ga przychodów
i rozchodów.
V.I.Ksi⌐ga przychodów i rozchodów.
Opcja ta umo╛liwia przeglÑd ksi⌐gi przychodów i rozchodów zarówno w
formie skróconej
jak i peênej
U╛ywajÑc h istnieje mo╛liwoÿå dopisania dodatkowych pozycji do ksi⌐gi
nie uwzgl⌐dnionych
w programie np. Refundacja wynagrodzeΣ, dowody wewn⌐trzne itp.
Po wprowadzeniu daty zdarzenia gospodarczego oraz numeru dokumentu np.
DW 1, pojawi si⌐ lista dost⌐pnych operacji gospodarczych. Do ka╛dej
operacji jest przypisana odpowiednia kolumna ksi⌐gi przychodów i
rozchodów a po zatwierdzeniu pozycja pod którÑ dokonano zapisu.
Klawiszem S mo╛na uzyskaå podsumowanie kolumn ksi⌐gi z rozbiciem na
poszczególne miesiÑce
Po wprowadzeniu zakupów do ksi⌐gi, nale╛y wykonaå podliczenie do
deklaracji PIT-5 u╛ywajÑc t a po wydrukowaniu (zaêÑcznik 26)
zatwierdziå. Bez zatwierdzenia nie b⌐dzie mo╛na sporzÑdziå deklaracji
PIT-5.
Istnieje równie╛ mo╛liwoÿå wydruku ksi⌐gi przychodów i rozchodów
zarówno caêoÿciowe, miesi⌐czne jak i wg dat (zaêÑcznik 27).
V.II. Deklaracja PIT-5.
1. Dane osobowe.
a) Rejestracja
Opcja dziaêajÑca podobnie do rejestracji pracownika, lecz
ograniczajÑca jedynie do mo╛liwoÿci wprowadzenia danych
dotyczÑcych wêaÿciciela/wspólnika.
b) PrzeglÑdanie
Równie╛ podobne do formy u╛ywanej w kadrach, a dodatkowo
u╛ywajÑc Z mo╛na dopisaå informacje o zapêaconych skêadkach ZUS.
Do deklaracji PIT-5 uwzgl⌐dniane sÑ automatycznie analizujÑc
dat⌐ zapêaty.
2. SporzÑdzanie.
Deklaracj⌐ sporzÑdziå mo╛na jedynie po dokonaniu podliczenia ksi⌐gi
do deklaracji PIT-5 i zostanie ono zatwierdzone. Po wybraniu
miesiÑca którego dotyczy deklaracja, pojawi si⌐ lista osób, dla
których powinno si⌐ sporzÑdziå deklaracj⌐ PIT-5. Ka╛da z osób ma
okreÿlony swój udziaê procentowy w dziaêalnoÿci oraz dat⌐ od kiedy
jest udziaêowcem.
Do sporzÑdzenia deklaracji u╛ywany jest szablon obowiÑzujÑcy w
danym miesiÑcu, a kwota uzyskana z dziaêalnoÿci wpisywana jest na
pozycji pierwszej. Mo╛na równie╛ dopisaå kwoty z innych
dziaêalnoÿci, a w kolejnych deklaracjach b⌐dÑ powielane z
mo╛liwoÿciÑ edycji. Po zakoΣczeniu wydruku i potwierdzeniu
poprawnoÿci drukowania, je╛eli jest kwota do zapêaty zostaje
utworzony przelew bankowy.
3. PrzeglÑdanie.
PrzeglÑdaå mo╛na tylko deklaracje, które sÑ oznaczone jako
wydrukowane poprawnie. Deklaracje te nie podlegajÑ edycji lecz
mo╛na je drukowaå z datÑ pierwszego zatwierdzonego wydruku.
4. Progi podatkowe
Jest to ta sama funkcja co opisana w kadrach.
V.III. Deklaracja VAT-7.
1. SporzÑdzanie.
Deklaracja sporzÑdzana jest automatycznie na podstawie zapisów
dotyczÑcych zakupów oraz sprzeda╛y. Ewentualna korekta kwot
dost⌐pna jest z przeglÑdania.
2. PrzeglÑdanie.
Opcja ta umo╛liwia przeglÑd, uzupeênienie oraz wydruk deklaracji.
Podobnie do PIT-5 je╛eli jest kwota do zapêaty, to po zatwierdzeniu
poprawnoÿci wydruku zostaje utworzony przelew bankowy.
V.IV. Kredyty.
(Funkcja w opracowaniu).
V.V.Zyskownoÿå firmy.
Opcja ta zlicza bie╛Ñce dane w bazie do okreÿlonego dnia a na tej
podstawie mo╛na okreÿliå kwot⌐ zyskownoÿci podajÑc dodatkowo kwot⌐
przewidywanych przychodów i kosztów.
V.VI. Sprawozdanie GUS DG-1.
KorzystajÑc z tej opcji po podaniu miesiÑca, którego dotyczy
sprawozdanie, program obliczy wartoÿci uêatwiajÑce sporzÑdzenie
pierwszej strony sprawozdania DG-1. Do wypeênienia drugiej strony
nale╛y skorzystaå z opcji w menu Rejestr sprzeda╛y -> Ewidencja
wyrobów -> zestawienie miesi⌐czne.
-----------------------------------------------------------------------
VI. Archiwizacja danych.
Opcja ta umo╛liwia skêadowanie baz danych na noÿniki magnetyczne
(dyskietki).
Zaleca si⌐ stosowanie minimum trzech kompletów kolejno numerowanych
dyskietek celem rotacji.
Np.
I kompletkopia dnia 21.03.97
II komplet kopia dnia 22.03.97
III komplet kopia dnia 23.03.97
I kompletkopia dnia 24.03.97
...
na dyskietkach najlepiej pisaå mi⌐kkim oêówkiem dat⌐ skêadowania, a
przed wykonaniem np. 10 kopii na dany zestaw, przeprowadziå
formatowanie (Administracja) celem kontroli noÿnika.
VII.Odtwarzanie danych.
W przypadku uszkodzenia bazy danych lub stwierdzenia bê⌐dów nale╛y
wykonaå odtwarzanie danych korzystajÑc z ostatnio u╛ytego kompletu
dyskietek (noÿników) liczÑc si⌐ z tym, i╛ dane wprowadzone po
ostatniej archiwizacji zostanÑ utracone. Zaleca si⌐ cz⌐ste wykonywanie
kopii bazy danych minimum raz dziennie po pracy.
-----------------------------------------------------------------------
VIII. Administracja.
VIII.I.Zmiana danych identyfikacyjnych.
Dane dotyczÑce przedsi⌐biorstwa mogÑ ulegaå zmianie i korzystajÑc z
tej opcji nale╛y zaktualizowaå informacje o przedsi⌐biorstwie.
Po zatwierdzeniu zmian pojawia si⌐ okno dotyczÑce adnotacji na
dokumentach sprzeda╛y pêatnych w pó½niejszym terminie.
VIII.II. Zamkni⌐cie roku poprzedniego.
(Funkcja w opracowaniu).
VIII.III.Udost⌐pnienie "DEMO".
Bardzo cz⌐sto znajomy lub inna osoba widzÑc inny program, chciaêaby
mieå mo╛liwoÿå przetestowania programu. KorzystajÑc z tej opcji mo╛na
bez przeszkód udost⌐pniå wersj⌐ DemonstracyjnÑ programu dziaêajÑcÑ bez
ograniczeΣ przez pewien okres majÑc na celu zaznajomienie si⌐ z
mo╛liwoÿciami programu.
(Funkcja w opracowaniu).
VIII.IV. Aktualizacja programu.
Po otrzymaniu dyskietki z aktualizacjÑ nale╛y niezwêocznie wykonaå
kopi⌐ (Archiwizacja) nast⌐pnie po umieszczeniu dyskietki w nap⌐dzie
wykonaå aktualizacj⌐. Na dyskietce jest umieszczony plik wykonujÑcy
automatycznÑ aktualizacj⌐.
Nie nale╛y wykonywaå aktualizacji gdy nie wykonano poprzedniej lub
zakoΣczona zostaêa bê⌐dnie.
VIII.V. Formatowanie dyskietki.
Formatowanie z poziomu systemu operacyjnego umo╛liwia format CZ¿ùCIOWO
USZKODZONEJ dyskietki co w nast⌐pstwie mo╛e doprowadziå do caêkowitego
uszkodzenia lub uszkodzenia wa╛nego fragmentu z danymi ze skêadowania.
Formatowanie z programu, dopuszcza tylko 100% poprawnej jakoÿci
noÿnika co zmniejsza ryzyko utraty danych.
VIII.VI. Indeksowanie baz danych.
Ka╛dorazowo gdy odtwarzasz dane z kopii zapasowej nale╛y wykonaå
indeksowanie baz danych lub w przypadku wystÑpienia bê⌐du DBFNTX/... .
VIII.VII.Wierzytelnoÿci.
Automatycznie po wydruku dokumentu ksi⌐gowego (Faktura, Rachunek,
Korekta) z odroczonym terminem pêatnoÿci, informacja o tej transakcji
pojawia si⌐ na liÿcie wierzycieli wraz terminem zapêaty. Na liÿcie tej
pojawia si⌐ równie╛ odbiorca dla którego sporzÑdzono zestawienie
sprzeda╛y za okreÿlony okres z odroczonym terminem pêatnoÿci.
W przypadku przekroczenia terminy pêatnoÿci istnieje mo╛liwoÿå wydruku
wezwania do zapêaty na kwot⌐ POZOSTA¥O DO ZAP¥ATY (tylko dla pozycji
przeterminowanych) przykêadowej treÿci przedstawionej na zaêÑczniku 1.
Kwot⌐ zapêaconÑ mo╛na zmieniå klawiszem K. Podana kwota jest dodawana
do kwoty ju╛ zapêaconej. W przypadku gdy kwota POZOSTA¥O DO ZAP¥ATY
równa jest zero lub naciÿniesz klawisz * zostanie zmieniony status na
zapêacono.
Z wykazu zostanÑ usuni⌐te tylko wierzytelnoÿci zapêacone.
VIII.VIII. Pêatnoÿci.
Podczas wpisywania zakupów pêatnych w pó½niejszym terminie, po wydruku
deklaracji PIT-4,PIT-5, VAT-7 w opcji tej utworzy si⌐ przelew bankowy
lub korzystajÑc z klawisza h mo╛na dopisaå nowy przelew.
Zapis do bazy umo╛liwia dopisanie do listy przelewów lub
zaktualizowanie je╛eli byê edytowany.
Druk nowo wpisanego przelewu nie zapisuje do bazy.
W przelewach utworzonych przez program mo╛liwa jest zmiana tylko Nazwy
banku i numeru rachunku, oraz dopisania linii 3.
Po zatwierdzeniu wydruku zmieni si⌐ status na wydruk. a po
naciÿni⌐ciu klawisza * na zapêacono. Z wykazu zostanÑ usuni⌐te tylko
przelewy zapêacone. Istnieje wydruk dla drukarek igêowych na
oryginalnych przelewach bankowych produkcji KOMPAP S.A. ¥ód½.
VIII.IX. Parametry programu.
Zasada dziaêania programu jest zale╛na od kilku parametrów, które sÑ
ustawiane podczas instalacji programu, lecz mogÑ ulec zmianie np. typ
drukarki, oznaczenie literowe dokumentów itp.
Poszczególne parametry oznaczajÑ:
Komputer jako ... Tryb pracy danego komputera (tylko w wersji
sieciowej)
Monitor sieci Wizualne uwidocznienie zalogowanych
u╛ytkowników (tylko na serwerze w wersji
sieciowej
Drukarka Wybór typu podêÑczonej drukarki
Monitor kolorowy Tryb wyÿwietlania mono/kolor
Margines górny Wydruki deklaracji testowane sÑ na jednej
drukarki drukarce i wystarczy podaå iloÿå linii do
wysyni⌐cia przed wydrukiem, aby dane "trafiaêy"
w pola na deklaracji
WysuΣ linie po Niektóre drukarki igêowe nie majÑ opcji "wysuΣ,
wydruku oderwaå, cofnij" i tak po zakoΣczonym wydruku
wysuwa papier do okreÿlonego poziomu co
zapobiega oderwaniu i pozostawieniu cz⌐ÿci
dokumentu.
Rok obrachunkowy Aktualnie u╛ytkowany rok obrachunkowy (osobna
baza dla ka╛dego roku).
Graficzne ramki... Na drukarkach igêowych daje przyjemniejszy
wyglÑd lecz spowalnia wydruk.
Numeracja Dla u╛ytkowników wystawiajÑcych du╛e iloÿci
miesi⌐czna dokumentów sprzeda╛y, mo╛na numeracj⌐
rozpoczynaå w ka╛dym miesiÑcu od nowa a numer
kolejny dokumentu b⌐dzie oznaczony numer/mc/rok
w przeciwnym razie b⌐dzie oznaczony numer/rok.
Magazyn wyrobów Gdy u╛ytkownik chce rozliczaå aktualne stany
... magazynowe wyrobów, co ma zastosowanie w
dziaêalnoÿciach gdzie wyrób "stoi" na
magazynie. W niektórych bran╛ach - tak jak
Piekarnia û magazyn jest zb⌐dny.
Treÿå grupy U╛ytkownik u╛ywajÑcy ogólnych nazw na zewnÑtrz
firmy a dla wêasnego rozrachunku chce mieå
dokêadne rozeznanie o stanach iloÿciowych np.
nazwa grupy Napój 0,33l. a elementami grupy
mogÑ byå Napój 0,33l. û cytrynowy, Napój 0,33l.
û pomaraΣczowy, Napój 0,33l. û cola to
parametry tj. przelicznik, cena, opakowania
zbiorcze dotyczÑ caêej grupy a zmieniajÑc cen⌐
nale╛y zmieniaå tylko dla grupy. UstawiajÑc
parametr na "T" mo╛na sprzeda╛ z poszczególnych
elementów grupy po kilka sztuk a na wydruku
zostanie to zliczone jako iloÿå dla danej
grupy.
Sortowanie treÿci UstawiajÑc wg kodu û wszystkie listy
asortymentowe wyÿwietlane b⌐dÑ wg kodu, w
przeciwnym wypadku wg nazwy.
Oznaczenie Np. gdy dokumenty sprzeda╛y wystawiane sÑ
literowe równie╛ r⌐cznie, to ka╛dy wystawiajÑcy ma
przyporzÑdkowanÑ liter⌐ do poszczególnych
dokumentów a tu nale╛y wpisaå litery domyÿlne
do wystawiania na komputerze.
WystawiajÑc u╛ywaj W zale╛noÿci od tego parametru ceny jednostkowe
brutto b⌐dÑ netto lub brutto np. dla cen jednostkowych
brutto ogólna wartoÿå sprzeda╛y netto b⌐dzie
mniej dokêadna ni╛ gdy u╛yje si⌐ cen netto.
Pytaj o odbiorc⌐ Za ka╛dym razem przed wydrukiem program b⌐dzie
si⌐ pytaê o Nazwisko i imi⌐ odbierajÑcego
dokument.
Poka╛ rabat / Opcja pokazujÑca w trakcie wystawiania
podwy╛k⌐ dokumentów sprzeda╛y cen⌐ przed upustem, upust,
cen⌐ po upuÿcie.
Przenieÿ wyroby Gdy u╛ywane jest wystawianie automatyczne
nale╛y ustawiå ten parametr na tak. Je╛eli
parametr ustawimy na Nie to program za ka╛dym
razem b⌐dzie wyÿwietlaê list⌐ z wyrobami do
wyboru.
Edytuj tylko iloÿå Opcja dla tych firm, które majÑ ruchomÑ cen⌐
jednostkowÑ.
Odbiorca na Dodatkowa opcja, gdy╛ odbiorca drukowany jest
rachunku na fakturach, dowodach dostawy oraz na innych
dokumentach z odroczonym terminem pêatnoÿci.
Ustawienie tego parametru na Tak oznacza
miejsce na podpis odbiorcy na ka╛dym
dokumencie.
Pytaj o termin Opcja dla firm stosujÑcych ró╛ne terminy
pêatnoÿci pêatnoÿci (ka╛dy odbiorca mo╛e mieå staêy
termin np.14 dniowy lub za ka╛dym razem inny)
Stosuj upust Automatyczne zapytanie o ewentualny upust gdy
wartoÿå netto sprzeda╛y przekroczy okreÿlonÑ
kwot⌐.
Dowody sprzeda╛y Typ wydruku prezentacyjnego lub tylko skrócony
na stron⌐ (tylko tyle papieru ile potrzebne) oraz
okreÿlenie ile minimalnie ma byå pozycji na
dokumencie dla caêo stronnego wydruku.
VIII.X. Uprawnienia u╛ytkowników.
Ka╛dy u╛ytkownik posiada swój identyfikator tj. pierwsza (lub kolejna)
litera imienia i pierwsza (lub kolejna) litera nazwiska
np.
Adam Kowalski - gdzie identyfikatorem b⌐dzie AK
lecz w przypadku nast⌐pnego u╛ytkownika
Andrzej Kloc - identyfikatorem b⌐dzie AL gdy╛ AK ju╛ wyst⌐puje
Identyfikator jest niepowtarzalny !!!.
Gêównym u╛ytkownikiem jest Demo Autor (DA) i nie nale╛y zmieniaå
uprawnieΣ i danych dotyczÑcych tego u╛ytkownika.
Przy pomocy tej opcji menu mo╛na dopisaå nowych u╛ytkowników programu
lub zaktualizowaå dane ju╛ istniejÑcych. Wskazane jest aby dost⌐p do
tej opcji posiadaê jeden u╛ytkownik.
Ka╛dy u╛ytkownik ma okreÿlone prawa dost⌐pu do programu (niektóre
domyÿlne nie podlegajÑce zmianie).
VIII.XI. Zmiana hasêa u╛ytkownika.
Ka╛dy u╛ytkownik posiada swoje indywidualne hasêo powiÑzane z
identyfikatorem u╛ytkownika.
ChcÑc zmieniå swoje hasêo nale╛y korzystaå z tej opcji. Zmiana
nast⌐puje po podaniu starego hasêa, dwukrotnym wpisaniu nowego. Nowe
hasêo b⌐dzie obowiÑzywaêo od nast⌐pnego uruchamiania programu.
DODATEK, WYMAGANIA SPRZ¿TOWE.
I.I.Klawisze.
Wszystkie dozwolone klawisze w danej formie edycji powinny byå opisane
w dolnej cz⌐ÿci ekranu, jedynie
ALT+D - (w menu) zmiana daty systemowej,
ALT+T - (w menu) zmiana czasu systemowego,
F11 - kalkulator (poza menu),
po podaniu ciÑgu do obliczenia mo╛na przenieÿå wynik kombinacjÑ
klawiszy CTRL+ENTER
I.II. Zmiany.
W przypadku gdy u╛ytkownik stwierdzi niedogodnoÿci w u╛ytkowaniu
programu (oczywiÿcie niedu╛ych), zostanÑ one usuni⌐te w ciÑgu dwóch
miesi⌐cy od daty nabycia oprogramowania bezpêatnie.
I.III. Wymagania sprz⌐towe.
Program mo╛e byå zainstalowany nawet na starych komputerach lecz
nale╛y:
Minimalne
Procesor 386sx 20
Karta grafiki VGA
MS-DOS 5.00
Wolna przestrzeΣ na dysku staêym 10Mb (ÿrednio û zale╛nie od
iloÿci danych)
Drukarka Dowolna
DLA INFORMATYKαW
Mniej lub bardziej zaawansowanych.
Zaleca si⌐ NIE GRZEBAÅ W BAZACH !!!
Ingerencja spoza programu grozi uszkodzeniem zale╛noÿci pomi⌐dzy
bazami danych.
W przypadku ww. ingerencji kosztami odbudowy struktury obciÑ╛ony jest
PAZURUJñCY !!!