home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Chip 1998 January
/
CHIPCD1_98.iso
/
software
/
testsoft
/
wfkaper
/
czytaj.to
next >
Wrap
Text File
|
1997-03-28
|
29KB
|
607 lines
╒══════════════════════════════════════════════════════════╕
│ WA-PRO Systemy Informatyczne Warszawa ul. Augustówka 1 │
│ tel./fax (0-22) 40-90-30, tel. kom. 0-90-222-759 │
╘══════════════════════════════════════════════════════════╛
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Komputerowa Ksiæga Przychodów i Rozchodów WF-KaPeR
Powyºszy plik zawiera informacje o wprowadzonych zmianach
od wersji 4.08
────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wersja 4.09 (przej₧ciowa)
───────────
1.Wprowadzenie moºliwo₧ci korzystania ze stawek ryczaÆtowych na 95 i 96 rok
Wersja 4.10
───────────
0.USUNIÉCIE opcji "Faktury VAT i rachunki uproszczone"
Ze wzglædu na politykæ firmy WA-PRO, której podstawowym produktem jest
program WF-MAG - System ObsÆugi Magazynów i Sprzedaºy, gdzie jednå
z bardzo wielu funkcji jest wystawianie faktur i rachunków uproszczonych,
w programie WF-KaPeR poczåtkowo zarzucono rozwój, a póºniej wyeliminowano
funkcjæ fakturowania. Funkcja fakturowania dostæpna jest we wcze₧niejszych
wersjach programu.
1.Zmiana organizacji rejestrów VAT.
Wprowadzono moºliwo₧ì swobodnego konfigurowania zarówno liczby jak i
przeznaczenia rejestrów VAT osobno w kaºdej z prowadzonych firm.
Kaºdy z rejestrów VAT posiada nastæpujåce parametry:
- PODSTAWOWE - moºna zmieniaì bez ºadnego wpÆywu na wyniki obliczeñ:
-- Nazwa rejestru VAT
-- Numer pierwszego zapisu
-- Sposób drukowania danych kontrahenta:
--- peÆne dane (nazwa, adres i NIP)
--- tylko NIP
--- optymalizacja (szeroko₧ì kolumn zawierajåcych nazwæ i adres
kontrahenta dostosowana jest do maksymalnych ich dÆugo₧ci na
danym wydruku.
-- Nieuºywane stawki VAT - moºna je umie₧ciì na wydruku (zadrukujemy
mnóstwo kartek papieru ewidencjå z pustymi kolumnami) lub pominåì
- ZAAWANSOWANE - tutaj naleºy przemy₧leì skutki ingerencji
-- Dokumenty - jakie dokumenty zawiera rejestr:
--- pierwotne
--- korygujåce
--- wszystkie (pierwotne + korygujåce);
Program po uruchomieniu oferuje trzy niezbædne do prawidÆowego
rozliczenia podatku VAT rejestry, które bædå zawieraÆy dokumenty
pierwotne i korygujåce. Jeºeli z jakichkolwiek wzglædów zaleºy nam
na rozdzieleniu rejestru lub rejestrów faktur korygujåcych od
pierwotnych to naleºy utworzyì kolejny rejestr, taki sam jak ten,
który chcemy rozdzieliì a nastæpnie okre₧liì w nazwie rejestru i w
parametrach "Dokumenty" który z nich bædzie zawieraÆ dokumenty
pierwotne, a który korygujåce. Takie dziaÆanie stwarza nastæpujåce
PROBLEMY :
a. Jeºeli np. w rejestrze, który zamierzamy ograniczyì
do dokumentów PIERWOTNYCH znajdujå siæ juº dokumenty
KORYGUJÅCE zaksiægowane RÉCZNIE W TYM REJESTRZE VAT
wówczas naleºy je ræcznie wykasowaì i powtórnie
zaksiægowaì w nowo utworzonym rejestrze faktur
korygujåcych. (Taki przypadek moºe wyståpiì w praktyce
tylko przy ræcznym ksiægowaniu zakupów do rejestru
zakupów VAT - gdy firma prowadzi RyczaÆtowå Ewidencjæ
Przychodów lub w rejestrze zakupów ₧rodków trwaÆych)
b. Jeºeli w rejestrach NIE MA WPISúW RÉCZNYCH, natomiast
pojawiÆy siæ wpisy z Ksiægi Przychodów i Rozchodów lub
z Ewidencji RyczaÆtowej, wówczas po zmianach
w definicjach rejestrów naleºy wykonaì funkcjæ
"Inne-Autokorekta" - najlepiej z indeksowaniem danych.
-- Dane z KPiR: -- Dane z Ewidencji RyczaÆtowej:
--- brak --- brak
--- sprzedaº LUB --- sprzedaº
--- towary
--- koszty
--- towary + koszty
Ten parametr odpowiada za automatyczne przeniesienie dokumentów
z Ksiægi Przychodów i Rozchodów lub z Ewidencji RyczaÆtowej.
Jeºeli parametr jest ustawiony na warto₧ì "brak", wówczas dany
rejestr sÆuºy tylko do ksiægowania ræcznego.
PrzykÆadem takiego rejestru jest rejestr VAT zakupów ₧rodków
trwaÆych, poniewaº nie ma on powiåzania z ksiægowaniami w Ksiædze
Przychodów i Rozchodów. O ile rejestów "ræcznych" moºemy stworzyì
w programie dowolnå ilo₧ì to program dopuszcza istnienie tylko
po jednym rejestrze kosztów, towarów i sprzedaºy, powiåzanym z
Ksiægå Przychodów i Rozchodów lub Ewidencjå RyczaÆtowå.
PROBLEMY ze zmianå parametrów istniejåcych rejestrów wystæpujå
tylko przy obecno₧ci juº zaksiægowanych wpisów RÉCZNYCH i naleºy
je rozwiåzywaì analogicznie, jak w przypadku zmiany przeznaczenia
rejestru w zakresie dokumentów pierwotnych i korygujåcych.
-- Przenie₧ do VAT-7 jako
--- ₧rodki trwaÆe
--- pozostaÆe zakupy
--- sprzedaº
Jest to parametr okre₧lajåcy, do której czæ₧ci deklaracji VAT-7
majå byì przeniesione wyniki sumowania danego rejestru. Zarazem
jest to definicja: czy jest to rejestr VATu naliczonego (zakupy
₧rodków trwaÆych, pozostaÆe zakupy) czy teº rejestr VATu naleºnego
(sprzedaº). Oczywi₧cie NIE så wskazane i moºliwe dziaÆania
polegajåce na :
a. zmiany istniejåcego rejestru z VAT naliczonego na VAT naleºny
lub odwrotnie (gdy zawiera dokumenty),
b. zdefiniowanie rejestru VAT naliczonego jako automatycznie
poÆåczonego ze sprzedaºå w Ksiedze Przychodów i Rozchodów
lub w Ewidencji RyczaÆtowej lub podobnej sprzeczno₧ci.
2.Dodanie informacji o kontrahencie w ryczaÆtowej ewidencji przychodów
dla firm bædåcych pÆatnikami podatku VAT.
Ze wzglædu na wymóg umieszczania peÆnych danych kontrahenta na rejestrach
VAT dodano te informacje do listy pól wprowadzanych przy ksiægowaniu w
ewidencji ryczaÆtowej dla firm z VAT.
3.Dodanie moºliwo₧ci automatycznego zaliczania w koszty kwoty brutto
z faktur, w których VAT nie podlega odliczeniu.
Jeºleli ksiægowany po stronie zakupów dokument z jaki₧ wzglædów nie
stanowi podstawy do pomniejszenia podatku VAT naleºnego o VAT naliczony
wówczas podatek VAT z tego dokumentu moºna zaliczyì w koszty uzyskania
przychodu. Gdy w oknie "REJESTRACJA VAT - ZAKUP" zostanå okre₧lone kwoty
podatku VAT naliczonego oraz w miejscu "Odliczenie VAT" zostanie zadana
warto₧ì "Bez odliczenia" to pry powrocie do okna poprzedniego (KPiR)
zostanie wy₧wietlone menu dajåce moºliwo₧ì przepisania do kwoty operacji
kwoty brutto lub netto z dokumentu ze wskazaniem na kwotæ brutto.
4.Wprowadzenie stawki VAT 12%.
Rozliczanie VAT naleºnego i naliczonego w stawce 12% odbywa siæ
analogiczne jak w stawkach 7% i 22%.
5.Dodanie zintegrowanego moduÆu graficznej prezentacji danych.
Zintegrowany ModuÆ Grafiki Prezentacyjnej WF-GRAF oferuje nastæpujåce
mozliwosci:
- rodzaje przedstawianych wykresów
-- liniowy
-- sÆupkowy
-- tortowy
- wy₧wietlenie w jednym ukÆadzie wspóÆrzædnych do piæciu wykresów
do wyboru z danych:
-- waro₧ì sprzedaºy
-- razem przychody
-- zakupy towarów
-- sprzedaº - zakupy towarów
-- koszty uboczne zakupu
-- koszty reprezentacji i reklamy
-- wynagrodzenia
-- pozostaÆe wydatki
-- razem koszty
-- razem wydatki
-- dochód brutto
- przedstawienie rozchodów na wykresach jako warto₧ci
dodatnich lub ujemnych,
- jednostka na osi X:
-- miesiåce
-- dekady
-- tygodnie
-- dni
- sumowanie
trzy sposoby sumowania róºniåce siæ miædzy sobå dodawanem danych
w okresach - okresem jest jednostka na osi X
-- tylko w okresach
-- narastajåco za okresy
-- narastajåco od poczåtku roku
- funkcje statystyczne:
-- ₧rednie arytmetyczne
-- warto₧ci minimum i maksimum
-- warto₧ci odchylenia standardowego
- moduÆ zawiera bogate moºliwo₧ci konfigurowania sposobu dziaÆania
wielu funkcji np. wy₧wietlane kolory, ponadto moºliwo₧ì drukowania
uzyskanych wykresów na dowolnej drukarce lub zapisanie ich w pliku
dyskowym w formacie PCX.
6.Dodanie hasÆa jako zabezpieczenia programu przed niepowoÆanym uºyciem.
W poprzednich wersjach zabezpieczenie programu hasÆem miaÆo miejsce
tylko w przypadku wspólnej instalacji z programem WF-MAG w jednym
katalogu dyskowym. Ustawienie hasÆa dostæpu do WF-KaPeR-a odbywaÆo siæ
tylko z wnætrza WF-MAGa, co byÆo duºym ograniczeniem.
Obecnie w opcjach konfiguracyjnych programu WF-KaPeR isnieje moºliwo₧ì
nadania kodu uºytkownika i hasÆa, których program bædzie ºådaÆ przy
wej₧ciu.
7.Zmiana organizacji wydruków.
W nowej wersji programu zostaÆ zmieniony sposób organizacji wydruków.
Zmiana dotyczy drukowania Podatkowej Ksiegi Przychodów i Rozchodów i
wszelkich ewidencji ksiægowych. W konfiguracji wydruków naleºy wybraì
jeden z podanych rodzajów papieru, który bædzie obowiåzujåcy dla
wymienionych wydruków. Gdy szeroko₧ì danego wydruku przekroczy szeroko₧ì
zadeklarowanej strony wówczas zostanie on podzielony na kolejne strony.
Jeºeli zostaÆa zadeklarowana strona A4-poziomo, a z obliczeñ wynika, ºe
wydruk zmie₧ci siæ na szeroko₧ci A4-pionowo program zaproponuje zmianæ
orientacji strony celem optymalnego wykorzystania miejsca na stronie.
8.Zmiana sposobu rozliczania prywatnych samochodów wykorzystywanych na
potrzeby firmy.
Bioråc pod uwagæ wzglædy praktyczne i realne potrzeby osób
wykorzystujåcych prywatne samochody na potrzeby firmy wprowadzono w
programie nastæpujåce zmiany:
- Wszystkie faktury zwiåzane z samochodami ksiæguje siæ w Ksiædze
Przychodów i Rozchodów, a co za tym idzie w odpowiednim rejestrze
podatku VAT naliczonego
- Jeºeli w danych firmy wprowadzony zostaÆ co najmniej jeden samochód
to po zatwierdzeniu okna ksiægowania jakiegokolwiek kosztu do kolumny
14 pojawia siæ dodatkowe pytanie o przyporzådkowanie tego kosztu do
do którego₧ z wprowadzonych samochodów. Podczas ksiægowania nowego
dokumentu pod₧wietlenie ustawia siæ na opcji "íaden" (ºaden z samochodów)
natomiast podczas korekty wpisu istniejåcego pod₧wietlenie ustawia siæ
na uprzednio wybranym samochodzie. Ponadto przy preglådaniu ksiægi lub
ewidencji VAT naliczonego w momencie ustawienia pod₧wietlenia na zapis
zwiåzany z samochodem na dole ekranu pojawi siæ m in. informacja o tym
samochodzie.
- W przypadku, gdy wszystkie faktury zwiåzane z samochodami så zaliczone
w koszty naleºy w praktyce postæpowaì tak, aby mieì zawsze nadmiar
kilometrów.
UWAGA !!! Jeºeli dopu₧cimy do niedoboru kilometrów w stosunku do
zaksiægowanych faktur, wówczas naleºy wyksiægowaì z kosztów nie tylko
nadmiarowy koszt, ale i proporcjonalnå kwotæ naliczonego nam podatku
VAT. Gdy po kilku miesiåcach znowu bædziemy mieli nadmiar kilometrów
i bædzie moºna przywróciì wyksiægowanå kwotæ kosztów to powtórne
odliczenie wyksiægowanej kwoty VAT naliczonego moºe naståpiì tylko
w drodze korekty zÆoºonej wcze₧niej deklaracji VAT i pisania wyja₧nieñ
do Urzædu Skarbowego - NONSENS !!! (nie wynikajåcy z dziaÆania programu
ale z obowiåzujåcych przepisów - nawet przy rozliczeniach prowadzonych
ræcznie na papierze).
9.Dodanie funkcji autokorekty i indeksowania baz danych.
Ze wzglædu na zmianæ organizacji danych w programie niezbædne byÆo dodanie
do programu funkcji technicznych. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek
wåtpliwo₧ci co do jako₧ci posiadanych danych lub wyników obliczeñ (np. po
awarii zasilania) moºna przeprowadziì operacjæ indeksowania lub autokorekty
danych.
10.Dodanie funkcji konwersji danych do nowej wersji programu.
Poczåwszy od wersji 4.10 wzwyº program rozpoznaje zmianæ wersji i po jej
stwierdzeniu wykonyje operacjæ konwersji przy uruchomieniu. Operacja
konwersji wraz z odtworzeniem indeksów odbywa siæ we wszystkich
wprowadzonych firmach, co pozwala na póªniejsze zaoszczædzenie czasu.
11.Zmiana sposobu ksiægowania dokumentów z WF-MAGa.
Ze wzglædu na zmianæ sposobu organizacji danych w zakresie Ksiægi
Przychodów i Rozchodów, Ewidencji RyczaÆtowej i rejestrów VAT
umieszczono opcje ksiægowania z WF-MAGa przy kaºdej z wymienionych
ewidencji ksiægowych. W praktyce oznacza to, ºe jeºeli na przykÆad
ksiægujemy sprzedaº z WF-MAGa bezpo₧rednio do rejestru sprzedaºy VAT
z pominiæciem ksiægi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji RyczaÆtowej
wówczas ksiægowanie naleºy przeprowadziì z menu ewidencji sprzedaºy.
UWAGA !!! Zawsze po ksiægowaniu z WF-MAGa naleºy wykonaì funkcje
porzådkowania w opcji INNE oraz w Ksiædze lub Ewidencji ryczaÆtowej.
Wersja 4.11
───────────
1.Ksiægowanie z WF-MAGa.
Dodano moºliwo₧ì umieszczenia wÆasnych opisów operacji ksiægowanych
bezpo₧rednio z WF-MAGa do Ksiægi. W opcji "Ksiæga"->"Ksiægowanie"->
"WF-Mag"->"Parametry" znajdujå siæ pola, w których moºna umie₧ciì
tre₧ì tych opisów. Standardowo så to:
"sprzedaº towarów"
"zwrot od odbiorcy"
"zakup towarów"
"zwrot do dostawcy"
2.Rozliczanie samochodów.
Dodano sÆownik przejazdów, którego moºna uºyì podczas wprowadzania lub
modyfikacji ewidencji przejazdów. WywoÆuje siæ go klawiszem <F3> (analo-
gicznie do innych kartotek)
3.DETAL+RYCZA£T+VAT
W przypadku gdy zachodzi potrzeba ksiægowania sprzedaºy detalicznej
w EWIDENCJI RYCZA£TOWEJ na podstawie struktury podatku VAT naliczonego
od zakupów towarów handlowych naleºy skorzystaì ze specjalnie
zdefiniowango do tego celu rejestru zakupów VAT.
Taki rejestr jest tworzony automatycznie przy zakÆadaniu nowej firmy
pÆacåcej zryczaÆtowany podatek dochodowy. W definicji rejestru w polu
"PoÆåczenie z ewidencjå ryczaÆtowå" znajduje siæ oznaczenie "towary(*)",
które mówi o tym, ºe wpisy z tego rejestru bædå uºywane do obliczania
struktury zakupów VAT.
Wersja 4.11a
────────────
1.PRZEJÿCIE DO NASTÉPNEGO ROKU
Ze wzglædu na to, ºe na przeÆomie roku z reguÆy zmieniane så przepisy
podatkowe i wzór ksiægi przychodów i rozchodów ksiægæ na kaºdy kolejny
rok naleºy na nowo w nowym katalogu dyskowym. Gdy po zainstalowaniu
program wykryje swoje pierwsze uruchomienie zostanie wy₧wietlone menu
z moºliwo₧ciå zaÆoºenia pustych zbiorów danych lub przepisania danych
staÆych firm z programu uºytkowanego wcze₧niej w innym katalogu.
Po wybraniu opcji przepisywania program rozpocznie wyszukiwanie swoich
poprzednich instalacji na wszystkich widocznych dyskach poczåwszy od
dysku C:. Nastæpnie zostanie wy₧wietlona lista katalogów, w których
byÆ instalowany program - w formie menu. Wybranie jednego z nich
zostranie wy₧wietlona lista firm istniejåcych w tym programie. Wszystkie
firmy poczåtkowo så zaznaczone do przepisania. Po wybraniu firm
i naci₧nieciui klawisza F10 naståpi przepisanie danych zaznaczonych
firm do bieºåcego katalogu.
2.Poprawiono ZAUWAíONE B£ÉDY w wersji 4.10:
- W listach pÆac warto₧ì pÆacy zasadniczej byÆa drukowana w kolumnie
"zaliczka na podatek"
- Zaksiægowana faktura zakupu lub sprzedaºy, na której wystæpowaÆa tylko
i wyÆåcznie stawka VAT 0% nie byÆa przenoszona do rejestru VAT.
Wersja 4.12
────────────
1.WspóÆpraca z programem WF-MAG
Przeniesiono konfigurajcæ parametrów wspóÆpracy z programem WF-MAG do
opcji "KONFIGUARCJA".
2.Wydruki
W konfiguracji wydruków, w czæ₧ci dotyczåcej drukowania ksiægi i ewidencji
wprowadzono moºliwo₧ì korekty szeroko₧ci drukowanej strony oraz moºliwo₧ì
wyboru zagæszczenia druku 17 lub 20 znaków na cal. Pozwala to na wykonanie
pewnych wydruków na mniejszej ilo₧ci stron.
3.Poprawiono ZAUWAíONE B£ÉDY w wersji 4.11a:
- Powielenie kwoty zakupów opodatkowanych stawkå 0% w kolumnie korekt
zakupów opodatkowanych stawkå 0% w rejestrach zakupów VAT (bÆåd nie
miaÆ ºadnego wpÆywu na wykonywane obliczenia i drukowanie deklaracji
VAT-7)
- Niemoºno₧ì utworzenia i wydrukowania dokumentu pÆatno₧ci do jakiej-
kolwiek deklaracji podatkowej
Wersja 4.12a
────────────
1.Dodano moºliwo₧ì ostatecznego skorygowania konfiguracji wydruku przed
wykonaniem wydruku takiego jak ksiæga czy ewidencje
2.Usuniæto B£ÅD polegajåcy na tym ºe wykonanie funkcji PORZÅDKOWANIE usuwaÆo
dokument wpisany przez Ksiægæ lub Ewidencjæ RyczaÆtowå zawierajåcå kwoty
tylko w stawce 12% z rejestru VAT.
Wersja 4.13
───────────
1.Zmiany w obsÆudze WYDRUKúW.
1.1.Wprowadzono moºliwo₧ì ostatecznego skonfigurowania parametrów drukowania
bezpo₧rednio przed wykonaniem wydruku takiego jak ksiæga przychodów i
rozchodów, rejestr VAT i inne ewidencje. Przed wykonaniem wydruku na
ekranie wy₧wietlane jest okno z parametrami ustawionymi w programie.
Zmiana ustawieñ tych parametrów dotyczy tylko danej sesji drukowania
i nie jest zapisywana na staÆe. Zasada ta NIE dotyczy parametrów
rejestrów VAT (konkretnie: sposób drukowania danych kontrahenta,
drukowanie lub pominiæcie nieuºywanych stawek VAT, drukowanie lub
pominiæcie kolumny z numerem wpisu w KPiR lub ewidencji ryczaÆtowej)
1.2.Wprowadzono Æadowalne fonty dla drukarek laserowych i atramentowych
zgodnych ze standardem HP-IIIP (jæzyk PCL-5). W celu wykorzystania
Æadowalnych fontów naleºy w opcjach konfiguracyjnych drukowania wybraì
typ drukarki "LaserJet IIP" oraz standard polskich liter "Mazovia".
2.Wprowadzenie w rejestrach VAT NALICZONEGO daty zakupu towaru. W przypadku
równolegÆego ksiægowania faktur zakupu w KPiR i rejestrze VAT naliczonego
datå zakupu bædzie data zapisana w ksiædze natomiast data otrzymania
faktury jest datå pod jakå dany zapis figuruje w rejestrze VAT.
Data otrzymania faktury w poprzednich wersjach rejestrów VAT nosiÆa nazwæ
"data ksiægowania".
3.Rozszerzenie funkcji "Samochody"
3.1.Wprowadzenie moºliwo₧ci wpisywania faktur dotyczåcych kosztów
uºytkowania saochodu do rejestru faktur, a nastæpnie ksiægowanie
w ksiædze kosztu wynikajåcego z porównania tego rejestru z ewidencjå
przebiegu pojazdu.
3.2.Wprowadzenie czterocyfrowej ilo₧ci kilometrów w ewidencji przebiegu
pojazdu.
4.Zmiana sposobu ksiægowania dowodów wewnætrznych, list pÆac, rachunków za
pracæ na podstawie umów zlecenia i o dzieÆo. Wykonanie funkcji
"Ksiægowanie" spowoduje wywoÆanie okna edycyjnego ksiægowania z wpisanymi
wstæpnie danymi ksiægowania.
5.Dla podatnikw opodatkowanych zryczÆatowanym podatkiem dochodowym wprowadzono
moºliwo₧ì rozliczenia tego podatku z uwzglædnieniem pÆaconych skÆadek ZUS
oraz innych odliczeñ od przychodu oraz zwolnieñ od podatku.
6.Drukowanie deklaracji podatkowych
6.1.Wprowadzono drukowanie danych organu rejestrowego na deklaracji PIT-4
i VAT-7 równieº dla podatników bædåcych osobami fizycznymi.
6.2.Wprowadzono moºliwo₧ì ustawienia konfiguracji górnego marginesu oddzielnie
dla kaºdej strony kaºdej deklaracji podatkowej.
7.Wprowadzono moºliwo₧ì zmiany uporzådkowania przeglådanych wpisów w KPIR.
Naci₧niæcie klawisza TAB podczas przeglådania ksiægi spowoduje zmianæ
uporzådkowania wpisów z chronologicznego wedÆug dat ksiægowañ na fizycznå
kolejno₧ì tak, jak wpisy zostaÆy wprowadzone. Uºywanie tej funkcji nie
ºadnego wpÆywu na postaì wydruków i uzyskiwane wyniki.
Wersja 4.13a
────────────
1.Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczajåcego przed wielostanowiskowym
uruchomieniem w sieci. Program WF-KaPeR jest jednostanowiskowy. Podczas
próby uruchomienia z kolejnego stanowiska wy₧wietla stosowny komunikat
i koñczy pracæ.
2.Wprowadzenie funkcji wydruku rocznej karty wynagrodzeñ pracownika w opcji
"Rozlicz pracownika".
3.Zmiana wydruku umowy zlecenia i o dzieÆo (wiæksza ilo₧ì danych o zlecenio-
biorcy).
Wersja 4.14
───────────
1.Rozszerzenie pola numeru dokumentu w ksiædze, ewidencji ryczaÆtowej i rejes-
trach VAT z 12 do 20 znaków.
2.Usuniæcie bÆædu istniejåcego od wersji 4.13, który uniemoºliwiaÆ korzystanie
z listy kontrahentów podczas ræcznego wprowadzania danych bezpo₧rednio do
rejestru VAT naleºnego.
Wersja 4.15
───────────
1.Usieciowienie wersji dla biur rachunkowych. Dodanie opcji "Uºytkownicy"
w konfiguracji programu. Kaºdy uºytkownik musi mieì inny ID. Nie ma
moºliwo₧ci wej₧cia do programu na ID uºytkownika, który juº pracuje
na innym stanowisku w sieci. Pierwszym uºykownikiem jest ADMINISTRATOR,
który ma prawo zakÆadaì i kasowaì firmy. Administratora nie moºna skasowaì.
2.Wprowadzenie MIESIÉCZNEJ numeracji rejestrów VAT. Renumeracja miesiæczna
dotyczy tylko miesiåca aktualnego i rozpoczyna siæ zawsze od onumeru 1.
3.Wprowadzenie moºliwo₧ci ustawienia lewego marginesu dla wydruku drugiej
strony przekazu pocztowego. Pozwoli to na zgranie niepasujåcych stron
pierwszej i drugiej.
4.Dodanie opcji wydruku dokumentu pÆatno₧ci przy obliczaniu zryczaÆtowanego
podatku dochodowego.
5.Dodanie funkcji importu danych z pliku .DBF bezpo₧rednio do dowolnego
rejestru VAT. plik moºe zawieraì dane dotyczåce zarówno zakupu jak
i sprzedaºy. Podczas wczytywania program pominie niepotrzebne zapisy.
6.Zmiana wygaszacza ekranu. (czysto kosmetyczna)
7.Zmiana funkcji sumowania ksiægi i ewidencji ryczaÆtowej z uwzglædnieniem
wÆasnej klasyfikacji. W obecnej formie kaºda z sum kolumny ksiægi moºe byì
dodatkowo rozpisana na sumy dotyczåce poszczególnych klasyfikacji.
8.Wprowadzenie funkcji zamkniæcia wszystkich zbiorów przed wywoÆaniem
moduÆu WF-GRAF, co spowoduje zminiejszenie zapotrzebowania programu
na ilo₧ì zbiorów moºliwych do otwarcia.
Wersja 4.15a
────────────
1.Wprowadzenie alfabetycznego uporzådkowania sÆownika jazd.
2.Usuniæcie bÆædów wersji 4.15:
a.zawsze drukowana jest pierwsza lista pÆac,
b.w niektórych przypadkach brak chronolicznego uporzådkowania
wydruku przejazdów.
Wersja 4.15b
────────────
1.Wprowadzenie kontroli zaÆadowania progarmu SHARE.EXE w wersji dla biur
rachunkowych.
2.Wprowadzenie wyszukiwania inkrementalnego na listach uporzådkowanych
alfabetycznie - wystarczy zaczåì pisaì szukanå nazwe lub nazwisko.
Wersja 4.16
───────────
1.Wprowadzenie moºliwo₧ci skierowania dowolnego wydruku do pliku lub na
ekran. PrzeÆåczenie odbywa siæ w opcji "Konfiguracja" -> "Wydruki"->
-> "Urzådzenie", gdzie przy przeÆåczaniu portów wyj₧ciowych moºna równieº
wybraì zapis do pliku lub na ekran.
2.Zmiana sposobu drukowania listy operacji z KPIR moºliwo₧ì bogatego konfi-
gurowania wydruku.
Wersja 4.17
───────────
1.Wprowadzenie drukowania deklaracji ZUS przy listach pÆac. Deklaracji
ZUS ze wzglædów technicznych NIE moºna wydrukowaì na drukarce igÆowej
o szeroko₧ci waÆka 10 cali. Deklaracjæ moºna zaksiægowaì z opcji menu
oraz wydrukowaì do niej dokument pÆatno₧ci na dobro ZUS.
2.Rozszerzenie listy pÆac oraz karty wynagrodzeñ o skÆadniki zwiåzane
z ZUS i urlopy.
Wersja 4.18 (25.10.1996)
───────────
1.Dodanie kontekstowego systemu podpowiedzi. (Dostæpny w kaºdym miejscu
programu po naci₧niæciu klawisza <F1>).
2.Dodanie moºliwo₧ci drukowania wszytkich deklaracji podatkowaych równieº
na czystych kartkach. PrzeÆåczanie trybu wydruku deklaracji odbywa siæ
w opcji "Konfiguracja" - "Wydruki".
3.Dodanie moºliwo₧ci wydrukowania ksiægi przychodów i rozchodów na pojedyñczej
skÆadance 15 cali lub kartce formatu A3 poziomo. Ze wzglædu na ograniczonå
ilo₧ì miejsca mogå zostaì obciæte koñcówki nazw, adresów i opisów operacji.
Zwykle ilo₧ì obciætego tekstu nie przekracza 1% przy zadanej gæsto₧ci 20 zn.
na cal.
4.Przekonstruowanie programu umoºliwiajåce jego dziaÆanie na komputerach
z procesorami K5 i 686.
5.W oknie rejestracji VAT oraz w oknie edycyjnym rejestrów VAT zamiast
wprowadzania kwoty netto istnieje moºliwo₧ì wprowadzenia kwoty brutto
po naci₧niæciu klawisza <F3>.
6.Wprowadzenie moºliwo₧ci samodzielnego wprowadzania i modyfikacji stawek
zryczaÆtowanego podatku dochodowego.
Wersja 4.18a
────────────
1.Dodanie sÆownika tre₧ci dowodów wewnætrznych dostæpnego w czasie edycji
dowodu pod klawiszem <F3>.
Wersja 4.19 (04.11.1996)
───────────
1.Dodanie zestawienia teoretycznych przebiegów samochodów w odniesieniu do
zkupów paliwa.
Wersja 4.20 (12.12.1996)
───────────
1.Dodanie moºliwo₧ci wydrukowania przelewu wynagrodzenia na osobisty rachunek
bankowy pracownika zarówno w przypadku listy pÆac, jak i wynagrodzenia za
umowæ zlecenia lub o dzieÆo
2.Moºliwo₧ì zablokowania naliczania skÆadki na ZUS, na Fundusz Pracy lub na
Fundusz Gwarantowanych ÿwiadczeñ Socjalnych u poszczególnych pracowników.
3.Moºliwo₧ì wyliczenia struktury zakupów na podstawie zakupów zapisanych w
ksiædze przychodów i rozchodów lub zakupów zapisanych w rejestrze VAT.
Róºnica polega na tym, ºe ten sam dokument moºe byì wpisany z innå datå do
ksiægi przychodów i rozchodów a z innå do rejestru VAT. Porównanie sumowañ
tych dwu ewidencji powinno wykazaì róºnice, gdy daty så w róºnych
miesiåcach.
4.Podczas importu danych z zewnætrznego pliku do Ksiægi moºliwe jest kasowanie
importowanych rekordów w pliku ªródÆowym.
Wersja 4.30 (31.12.1996)
────────────────────────
1.Wprowadzenie stawek VAT 17% i 1%. Nowe stawki traktowane så na równi ze
stawkå 12%. To oznacza, ºe podczas ksiægowania i na rejestrach VAT wykazy-
wane så jako oddzielne stawki, natomiast wyniki sumowania sprzedaºy w tych
stawkach så przenoszone do do deklaracji VAT jako sprzedaº objæta Art.8
ustawy o zobowiåzaniach podatkowych.
Wersja 4.31 (31.01.1997)
────────────────────────
1.Rozszerzenie pól zawierajåcych numery kont bankowych z 30 do 45 znaków.
PociågnæÆo to za sobå zmianæ sposobu drukowania kont bankowych. DÆugie
konta bankowe drukowane så w dwóch wierszach.
Wersja 4.32 (05.03.1997)
────────────────────────
1.Zmiana deklaracji PIT-5 na wzór obowiåzujacy w 1997 roku.
Wersja 4.32a (12.03.1997)
────────────────────────
1.Poprawienie bÆædu polegajåcego na niepoprawnym wydruku warto₧i pola 39
na deklaracji drukowanej na formularzu PIT-5.
Wersja 4.33 (31.03.1997)
────────────────────────
1.Wprowadzenie moºliwo₧ci naliczenia poÆowy skÆadki na ubezpieczenie
spoÆeczne. Przy wypeÆnianiu listy pÆac dla danego pracownika, w czæ₧ci
"DANE DLA ZUS" moºna ustawiì warto₧ì parametru "Czy pÆaci US" na "TAK",
"NIE" lub "1/2".
2.Wprowadzenie moºliwo₧ci konfiguracji wydruku spisu z natury. WedÆug nowych
przepisów spis powinien byì sporzådzony wedÆug cen zakupu lub cen nabycia
lub cen zakupu i cen nabycia.
3.Wprowadzenie moºliwo₧ci wÆåczenia lub wyÆåczenia komunikatu o wprowadzaniu
daty sobotniej lub niedzielnej.
4.Wprowadzenie moºliwo₧ci podania ₧cieºki do WF-MAGa zainstalowanego w innym
katalogu.
5.Dodanie numeru NIP na wydrukach przelewów, przekazów pocztowych i wpÆat
bankowych.
6.Usprawnienie algorytmu obliczania deklaracji VAT-7 - uwzglædnienie
przypadku, gdy w poprzednim i danym miesiåcu podatkowym nie wyståpiÆa
sprzedaº opodatkowana.
7.!!! UWAGA !!! RYCZA£T !!! UWAGA !!! RYCZA£T !!! UWAGA !!! RYCZA£T !!!
Zmiana daty znaczåcej w ewidencji ryczaÆtowej. Dotychczas datå znaczåcå
byÆa data ksiægowania. WedÆug tej daty dokonywane byÆo przyporzådkowanie
wpisów do poszczególnych miesiæcy. Ze wzglædu na konieczno₧ì zachowania
zgodno₧ci z obowiåzujåcymi przepisami podatkowymi datå znaczåcå jest
DATA UZYSKANIA PRZYCHODU.